Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2757

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0029/23 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 586,02 € 08.02.2023 01.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0028/23 telekomunikačné poplatky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 37,79 € 08.02.2023 01.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0031/23 toner HP 2612 l ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 08.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0027/23 Stravovanie zamestnancov 1/2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 642,50 € 07.02.2023 01.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0004/23 príspevok na stravovanie zamestnancov 1/2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 262,80 € 07.02.2023 01.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0026/23 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 172,56 € 07.02.2023 01.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0025/23 2 ks IP kamery a materiál pre VT Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 354,00 € 07.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0024/23 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 06.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0023/23 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 749,00 € 02.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0022/23 Sanet členský poplatok na rok 2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 33,00 € 02.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0021/23 tonery do tlačiarne Canon 2 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 64,80 € 01.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0019/23 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 01.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/23 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 52,00 € 01.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0018/23 1 ks IP kamera a 1 ks lampa do projektora Epson Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 201,36 € 31.01.2023 23.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0015/23 seminár PaM online Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 30.01.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0017/23 výmena uzatváracej klapky vo výmenníkovej stanici Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 406,56 € 30.01.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0014/23 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 167,47 € 26.01.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0013/23 Ubytovacie a stravovacie služby pre 28 žiakov LK 22.1. - 27.1.2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tatra Reisen s.r.o. 48004871 4 200,00 € 24.01.2023 01.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0012/23 vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 619,68 € 23.01.2023 01.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0011/23 pracovné rukavice nitrilové Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZENCO Corp. a. s. 09862421 106,30 € 19.01.2023 24.01.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0010/23 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 262,27 € 18.01.2023 01.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0008/23 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 37,30 € 13.01.2023 01.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0009/23 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 13.01.2023 01.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0007/23 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 532,36 € 13.01.2023 24.01.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0006/23 Stravovanie 12/2022 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 097,50 € 12.01.2023 01.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0003/23 Príspevok na stravovanie 12/2022 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 176,60 € 12.01.2023 01.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0005/23 Údržba telefónnej ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 11.01.2023 23.01.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0004/23 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -587,11 € 10.01.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0003/23 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -593,30 € 10.01.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0001/23 Seminár "Ročné zúčtovanie dane 2022" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Maxim s.r. o. 47529474 154,80 € 09.01.2023 23.01.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra