Faktúry
Počet záznamov: 2808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0185/22 | Kopírovací papier A4 euroBASIC-100bal., kopírovací papier A3 IQ economy PLUS - 2bal. | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 655,10 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/22 | Upratovací vozík 23L economic - 3ks | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 295,68 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/22 | Kancelárske potreby | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 552,37 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/22 | Kopírovací papier A4 80g/m2,IQ Economy Plus - 150balíkov/30krabíc/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 952,81 € | 08.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/22 | Kopírovací papier A4 100 bal. | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 607,99 € | 02.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/22 | Krúžok tvorivosti-potreby pre študentov ŠI Trnavská (papier, plátno, farby, lepidlo, nožnice, štetce) | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 488,44 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/22 | Kancelárske potreby (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 960,59 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | Pečiatka TRODAT 4912 v počte 5ks | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 88,00 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/23 | Kopírovací papier A4 euroBASIC 150 bal. | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 646,81 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/24 | Kancelárske potreby | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 452,84 € | 09.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFPC/0093/17 | Školský internát | 00607291 | Dimitrov Peter | 11650613 | 923,40 € | 23.06.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0103/18 | Odborná prehliadky plynových tlak.zariadení | Školský internát | 00607291 | Dimitrov Peter | 11650613 | 855,48 € | 20.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0107/19 | Odborná prehliadky plynových tlak.zariadení | Školský internát | 00607291 | Dimitrov Peter | 11650613 | 855,48 € | 26.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/22 | Tyč okrúhla 3m-70ks | Školský internát | 00607291 | Ján Buday CPS Interiér | 11723866 | 735,00 € | 13.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | Školský internát | 00607291 | PENTAL - Peter Vnučko | 11726326 | 1 361,40 € | 12.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0063/17 | Školský internát | 00607291 | TPD Fr.Majtan | 11790547 | 303,80 € | 13.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0121/17 | Školský internát | 00607291 | TPD Fr.Majtan | 11790547 | 190,99 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0144/17 | Školský internát | 00607291 | TPD Fr.Majtan | 11790547 | 311,34 € | 15.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0098/18 | Čistič okien Kärcher, SA | Školský internát | 00607291 | TPD Fr.Majtan | 11790547 | 216,95 € | 20.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/19 | 2x el.sporák MORA, 2x chladnička ZANUSSI (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | TPD Fr.Majtan | 11790547 | 1 005,20 € | 07.11.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/21 | Vysávač Karcher T10/1 -1ks, Karcher čistič okien WV 2 Premium -2ks | Školský internát | 00607291 | František Majtán-Euronics TPD | 11790547 | 253,97 € | 14.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/22 | Tlakomer Microlife BP B3 AFIB - 1ks | Školský internát | 00607291 | TPD Fr.Majtan | 11790547 | 58,89 € | 06.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/18 | Podlahárske práce,výmena PVC | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 5 879,16 € | 17.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | Dodávka a pokládka podlahovej krytiny ŠI SA a Trnavská | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 22 467,60 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | Výmena podlahy ŠI SA a Trnavská | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 9 000,00 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0085/19 | Výmena podlahy ŠI SA a Trnavská | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 6 861,60 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/20 | Výmena PVC podlahovej krytiny vrátane súvisiacich prác /demontáž starého PVC, brúsenie betónu, penetrácia podlahy, montáž Nivelitu, dodanie a montáž nového PVC s olištovaním/ | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 1 476,00 € | 23.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/20 | Výmena podlahovej krytiny vrátane súvisiacich prác/demontáž starého PVC, brúsenie betónu, penetrácia podlahy, montáž Nivelitu, dodanie a montáž nového PVC s olištovaním/ | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 4 478,40 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/21 | Výmenu PVC podlahovej krytiny vrátane súvisiacich prác na chodbe na 8.poschodí v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 5 184,00 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/22 | Výmena PVC krytiny v priestoroch budovy ŠI Trnavská cesta 2, BA a jeho elokovaného pracoviska Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 24 096,75 € | 20.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra |