Faktúry
Počet záznamov: 2808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0091/17 | Školský internát | 00607291 | CHal-Tec Gmbh - Elektronic-star.sk | DE814529349 | 370,40 € | 08.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0090/17 | Školský internát | 00607291 | CHal-Tec Gmbh - Elektronic-star.sk | DE814529349 | 444,41 € | 08.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0052/22 | Projekt "Otvorená škola" (oblasť športu): odkladací stojan na činky (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | CHal-Tec Gmbh - Elektronic-star.sk | DE814529349 | 299,90 € | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | Projekt "Otvorená škola": cross.trenažér HELIX PRO 1ks, mini steper CS GALAXY 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Chal-Tec GmbH | DE814529349 | 491,80 € | 14.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | Registračný poplatok | Školský internát | 00607291 | Skylink M7 Group S.A. | B148073 | 39,90 € | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | Školský internát | 00607291 | Skylink M7 Group S.A. | B148073 | 55,60 € | 07.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0008/18 | Školský internát | 00607291 | Skylink M7 Group S.A. | B148073 | 39,90 € | 07.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0013/18 | Poplatok za TV SA 2018 | Školský internát | 00607291 | Skylink M7 Group S.A. | B148073 | 55,60 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | Poplatok za TV SA 2019 | Školský internát | 00607291 | Skylink M7 Group S.A. | B148073 | 55,60 € | 29.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | Poplatok za TV SA 2019 | Školský internát | 00607291 | Skylink M7 Group S.A. | B148073 | 55,60 € | 29.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/23 | Maľovanie a oprava 2 fasádnych stien na internáte - Saratovská ul. 26/B, Bratislava 4. | Školský internát | 00607291 | AH STAV s.r.o. | 55135269 | 964,00 € | 23.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/23 | Oprava a odstránenie vnútorných omietok stien, stierka-vnútorná omietka stien, penetrácia, maliarske a natieračské práce, odvoz hmôt - 9 buniek /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | AH STAV s.r.o. | 55135269 | 9 900,00 € | 27.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | Disko guľa LED s GOBO a diaľkovým ovládaním PartyTime PT-3119 DUAL LED PAR 15x3W - 3ks | Školský internát | 00607291 | KOSMOEL s.r.o. | 54724791 | 184,40 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/23 | Paracordová šnúra 4mm/100m 1bal. -krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ARMYTEX s. r. o. | 54033683 | 21,80 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/23 | Aktualizačné vzdelávanie zo šk.roku 2022/23 na šk.rok 2023/24 v rozsahu - 10 hodín aktualizačného vzdelávania, - 2 hodiny v súlade s §79 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. psychologické poradenstvo a tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov. | Školský internát | 00607291 | Lifeology s.r.o. | 53564235 | 1 250,00 € | 11.09.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/22 | Aktualizačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov /20hodín/ | Školský internát | 00607291 | Lifeology s.r.o. | 53564235 | 3 250,00 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/21 | 4 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 15 600,00 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/21 | 4 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 15 600,00 € | 21.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | Stravné lístky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -42,60 € | 19.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | Stravné lístky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -42,60 € | 26.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/22 | 2 000 ks gastrolístkov á 4,50 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 9 000,00 € | 22.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | Stravné lístky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -16 481,40 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/22 | 1 500 ks gastrolístkov á 4,50 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6 750,00 € | 24.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/22 | Stravné lístky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -3 217,50 € | 08.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/22 | 3 000 ks gastrolístkov á 4,80 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 14 407,14 € | 23.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | Stravné lístky - vrátenie | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -343,20 € | 18.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/22 | Látky a nite - kreatívny krúžok (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | Bubulákovo s.r.o. | 53475321 | 236,80 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | Žalúzie ISOLINE PRIM METALIC-321 8ks-študovňa /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 237,13 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | Žalúzie ISOLINE PRIM METALIC-321 8ks-študovňa /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 949,00 € | 31.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/22 | Oprava žalúzií | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 5 988,68 € | 21.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra |