ATC-JR
Informácie
- Názov: ATC-JR
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0279/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 207,19 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 121,01 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 356,47 € | 23.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 249,19 € | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 79,92 € | 19.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 262,63 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0019/18 | potraviny podľa výberu olej a sterilizované kompoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 368,58 € | 13.07.2018 | 17.07.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0038/18 | olej, sterilizované uhorky a kompóty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 217,11 € | 02.08.2018 | 07.08.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0066/18 | olej a kompoty steriliz. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 207,19 € | 04.09.2018 | 12.09.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0084/18 | sterilizovaná zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 121,01 € | 02.10.2018 | 09.10.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0097/18 | starilizovaná zelenina, kompoty, uhorky, olej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 356,47 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0116/18 | sterilizovaná zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 249,19 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0123/18 | olej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 79,92 € | 15.11.2018 | 21.11.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0147/18 | olej, kompoty a uhorky sterilizované | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 262,63 € | 06.12.2018 | 13.12.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0033/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 311,33 € | 30.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 354,54 € | 23.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 191,00 € | 28.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 428,02 € | 26.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 118,68 € | 17.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/17 | po | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 524,03 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra |