MED PLANT
Informácie
- Názov: MED PLANT
- IČO: 35814012
- Adresa: Cpinova 11, 90001 Modra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 103
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0025/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 132,00 € | 25.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/15 | správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 194,50 € | 06.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | správa, údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 199,20 € | 16.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 240,00 € | 09.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/20 | správa a údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 350,40 € | 19.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/22 | Správa, údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 492,00 € | 18.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | Správa, údržba PC, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 299,04 € | 21.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 294,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/22 | správa, údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 108,00 € | 03.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/16 | tonery, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 171,36 € | 03.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | správa a údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 335,46 € | 09.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/15 | tonery- doplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 38,90 € | 16.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/22 | správa a údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 132,00 € | 10.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/15 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 72,60 € | 16.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 139,44 € | 26.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | apráva a údržba PC, tonerty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 151,20 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/17 | oprava PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 199,20 € | 26.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/21 | správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 495,36 € | 13.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 89,28 € | 29.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/17 | správba a údržba PC, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 196,92 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra |