Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20151073 | tlačivá | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 319,84 € | 30.07.2015 | 08.08.2015 | Faktúra | |||||
20152247 | ZSE energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 665,78 € | 13.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152267 | opakovaná dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152266 | skúška transformačnej stanici | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MK elektro,s.r.o. | 45405085 | 575,00 € | 31.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20151077 | kondenzátor,stykač | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MK elektro,s.r.o. | 45405085 | 235,00 € | 31.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152264 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 31.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152271 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 448,61 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152260 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 212,18 € | 28.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152270 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20151078 | vodoinštal.materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 121,54 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20151072 | spojka-materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FERDINAND BELANSKÝ | 32642709 | 113,64 € | 28.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152268 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 121,02 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152265 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 135,12 € | 31.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152276 | ISIC karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 16,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152275 | ISIC -členské | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 17,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20151079 | SolidCam školské licencie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SCHIER technik SLOVAKIA S.R.O. | 36313548 | 937,20 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152273 | školenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SCHIER technik SLOVAKIA S.R.O. | 36313548 | 562,80 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152269 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20151076 | odhrdzovač so zmrazovačním efektom | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PETERSON SK,s.r.o. | 45888523 | 101,80 € | 31.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20151075 | maliarský materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 57,80 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20151074 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 63,84 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152261 | úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 28.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20151069 | MS WIN SERVER STANDARD ŠKOLSKÁ LICENCIA | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 859,12 € | 14.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152234 | ZSE energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 878,39 € | 08.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152279 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 2 570,40 € | 14.08.2015 | 22.08.2015 | Faktúra | |||||
20152286 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 900,00 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
20152284 | miestny poplatok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
20151081 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 235,99 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
20151080 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 227,26 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
20152287 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3,37 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra |