Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20152187 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152192 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152193 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152141 | poistenie auta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | 31595545 | 97,80 € | 04.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152183 | nájomné fľaša ocelľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152191 | VW energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 2 923,67 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152197 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152199 | prenájom kopir.stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152203 | odborný výcvik žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 344,00 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20151052 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 35,88 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152198 | odborní výcvik žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 577,20 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152171 | ZSE energia-doplatok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 689,39 € | 18.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
20152204 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 222,37 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
20152172 | ZSE energia-doplatok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 688,01 € | 18.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
20152213 | prenájom plastovej nádoby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 31,03 € | 17.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20151049 | pracovné odevy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Rempo s.r.o. | 35819081 | 209,40 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20151051 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 264,88 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20152205 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20152212 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 17.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20152207 | štvrťročná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 59,75 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20152208 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 202,50 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20152209 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,01 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20151053 | WIFI ROUTER ASUS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 29,88 € | 17.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20151050 | multimeter,spínač | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 169,92 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20152206 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20152218 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 26.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
20152210 | WIFI HOTSPOT | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 15.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
20151059 | Microsoft office | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Net Sales, s.r.o. | 45697655 | 109,80 € | 23.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
20152194 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 69,67 € | 05.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
20151054 | Profisada EXPERT | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AUTODIAGNOSTIKA KLOC,s.r.o. | 24843369 | 555,50 € | 18.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra |