Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20152023 | členský príspev | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SOPK | 30842654 | 199,00 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152029 | energ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 322,85 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152032 | energ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 12 000,35 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152036 | telef | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 249,71 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152037 | mesačná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152040 | telef | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,64 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20151015 | čistiace potre | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 256,78 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20151018 | svietidlo núdzového osvetlen | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 220,32 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152058 | členský príplatok na r.20 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska | 17314534 | 4,00 € | 24.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152059 | zmlu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20151020 | zdroj HP TC21 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 69,48 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152061 | výuka žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 387,00 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20151021 | ton | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 47,88 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152064 | gastrolíst | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152068 | spracovanie účtovníct | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152051 | P | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 50,06 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152065 | servis výťah | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152067 | telef | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 131,62 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20142446 | výmena isti | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Krištofič Miroslav - STRATUS | 17345723 | 1 064,40 € | 08.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20142457 | energ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 208,61 € | 16.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20151002 | žiarov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 121,72 € | 21.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152011 | stravné líst | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 2 500,00 € | 26.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152016 | mesačná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152017 | mesačná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152018 | dobropis-gastrolíst | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | -73,50 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152019 | úhrada zmlu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152021 | revízia komín | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Inczédi Ľudovít-KOMINÁR | 14062623 | 35,00 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20151009 | výbojka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SonSat s.r.o. | 35765364 | 113,78 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152024 | ISIC karta -duplik | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152025 | prenájom fľaša oceľo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 47,42 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |