Faktúry
Počet záznamov: 11249
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170391 | telefonické poplatky 03/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 29,96 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
170392 | telefonické poplatky 03/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,39 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
170393 | telef.poplatky 03/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,20 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
170394 | telef.poplatky 03/2017 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 42,91 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
170395 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 373,81 € | 19.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
170396 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 810,06 € | 19.04.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
170397 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 84,88 € | 18.04.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
170398 | pracovná obuv a odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica Podolcová | 22649778 | 389,47 € | 18.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
170399 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 19.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
170400 | PHM 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 183,93 € | 20.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
170401 | ND k PC - Corsair 2 GB, CL11 Kingston, USB 32GB | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 703,20 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
170402 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 109,99 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
170403 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 147,40 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
170404 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 206,47 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
170405 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 258,58 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
170406 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 224,65 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
170407 | dobropis k DF 170381 VS 201703560 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | -32,74 € | 20.04.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
170408 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 108,00 € | 21.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
170409 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 42,37 € | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
170410 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 387,12 € | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
170411 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 853,31 € | 24.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
170412 | opravy - tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 362,40 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
170413 | opravy - tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 178,80 € | 24.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
170414 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 1 093,68 € | 24.04.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
170415 | spracovanie miezd 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 570,00 € | 24.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
170416 | revízia výťahov II.Q 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 24.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
170417 | online knižnica od 20.4.2017 do 19.4.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 161,40 € | 24.04.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
170418 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 174,20 € | 24.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
170419 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 21,59 € | 24.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
170420 | revízia výťahov II.Q 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 25.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra |