Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11249

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
170391 telefonické poplatky 03/2017 - 0903/445446 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 29,96 € 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
170392 telefonické poplatky 03/2017 - 0911/422844 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 8,39 € 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
170393 telef.poplatky 03/2017 - 0903/154012 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 13,20 € 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
170394 telef.poplatky 03/2017 - 0903/259781 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 42,91 € 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
170395 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 17336520 373,81 € 19.04.2017 12.05.2017 Faktúra
170396 polygrafický materiál - papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 810,06 € 19.04.2017 14.06.2017 Faktúra
170397 polygrafický materiál - papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 84,88 € 18.04.2017 14.06.2017 Faktúra
170398 pracovná obuv a odevy Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ľubica Podolcová 22649778 389,47 € 18.04.2017 03.05.2017 Faktúra
170399 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 30,00 € 19.04.2017 19.05.2017 Faktúra
170400 PHM 04/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 183,93 € 20.04.2017 02.05.2017 Faktúra
170401 ND k PC - Corsair 2 GB, CL11 Kingston, USB 32GB Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 703,20 € 19.04.2017 05.05.2017 Faktúra
170402 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Gastro-max, s.r.o. 45339571 1 109,99 € 19.04.2017 27.04.2017 Faktúra
170403 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dorsa s.r.o. 47874155 147,40 € 19.04.2017 27.04.2017 Faktúra
170404 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 206,47 € 19.04.2017 27.04.2017 Faktúra
170405 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EUROZEL s.r.o. 47837934 258,58 € 19.04.2017 02.05.2017 Faktúra
170406 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 224,65 € 19.04.2017 02.05.2017 Faktúra
170407 dobropis k DF 170381 VS 201703560 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 -32,74 € 20.04.2017 15.06.2017 Faktúra
170408 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 108,00 € 21.04.2017 03.05.2017 Faktúra
170409 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 42,37 € 21.04.2017 02.05.2017 Faktúra
170410 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 387,12 € 21.04.2017 02.05.2017 Faktúra
170411 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 853,31 € 24.04.2017 03.05.2017 Faktúra
170412 opravy - tlačiarenských strojov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 printech s.r.o. 44069553 362,40 € 24.04.2017 27.04.2017 Faktúra
170413 opravy - tlačiarenských strojov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 printech s.r.o. 44069553 178,80 € 24.04.2017 08.06.2017 Faktúra
170414 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LMT obaly s.r.o. 44868057 1 093,68 € 24.04.2017 26.05.2017 Faktúra
170415 spracovanie miezd 03/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 570,00 € 24.04.2017 02.05.2017 Faktúra
170416 revízia výťahov II.Q 2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 64,10 € 24.04.2017 15.05.2017 Faktúra
170417 online knižnica od 20.4.2017 do 19.4.2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 161,40 € 24.04.2017 07.08.2017 Faktúra
170418 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 174,20 € 24.04.2017 05.05.2017 Faktúra
170419 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 framipek s.r.o. 31425062 21,59 € 24.04.2017 09.05.2017 Faktúra
170420 revízia výťahov II.Q 2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 141,25 € 25.04.2017 15.05.2017 Faktúra