Faktúry
Počet záznamov: 11264
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230024 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 299,24 € | 19.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
230023 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 616,26 € | 19.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
220825 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 479,62 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
220726 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 455,48 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
220639 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 242,76 € | 29.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
21150907 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 348,55 € | 23.09.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
240024 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 227,47 € | 12.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
240034 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 133,20 € | 19.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
240113 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 748,57 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
240078 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 299,81 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240172 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 247,88 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
240164 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB PRESTIGE, s.r.o. | 45914320 | 198,00 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
240373 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 642,37 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
240365 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 365,70 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
240437 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 777,45 € | 26.04.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240494 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 740,34 € | 16.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
200481 | čistiace a hygienické prostriedky - UR 342 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | All in Cube, s. r. o. | 46034269 | 156,06 € | 20.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
200484 | čistiace a hygienické prostriedky - UR 342 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 287,28 € | 19.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
200483 | čistiace a hygienické prostriedky - UR 342 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 606,51 € | 19.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
200513 | čistiace a hygienické prostriedky - UR 342 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 98,28 € | 04.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
210186 | čistiace a hygienické prostriedky - UR ??? | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 77,40 € | 16.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
210501 | čistiace a hygienické prostriedky UR 324 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 560,50 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
210502 | čistiace a hygienické prostriedky UR 324 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 253,87 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
210631 | čistiace a hygienické prostriedky UR 324 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 450,48 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
210632 | čistiace a hygienické prostriedky UR324 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 676,56 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
21150025 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 40,03 € | 19.01.2015 | Faktúra | ||||||
21150946 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 39,12 € | 07.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
21150661 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 39,78 € | 30.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
21150146 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 124,16 € | 17.02.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
21150155 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTERGAST s.r.o. | 35944421 | 175,80 € | 18.02.2015 | 27.04.2015 | Faktúra |