Faktúry
Počet záznamov: 11211
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21150111 | Vyučtovacia faktúra za plyn rok 2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 691,16 € | 09.02.2015 | Faktúra | ||||||
190499 | výtvarné potreby - vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profi metal spol. s r.o. | 36563161 | 101,20 € | 28.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
21161157 | výstava JUVIR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Incheba, a.s. | 00211087 | 90,00 € | 23.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
220438 | vysokotlakové čistenie kanal. potrubia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 312,72 € | 24.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
240032 | vysokotlakové čistenie kanal. potrubia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 442,32 € | 19.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240147 | vysekávač palcového výseku | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AVE TECH SK, spol. s r.o. | 35867647 | 39,24 € | 21.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
170118 | vysávače 9 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Darner, s. r. o. | 36053121 | 2 052,00 € | 10.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
21160873 | vysávač ETA 1505 90000 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 89,99 € | 21.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
190643 | Výsadba "Škola škole" UR 106 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOŠVO Modra | 00162311 | 500,00 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
190658 | Výsadba "Škola škole" UR 106 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 500,00 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
210833 | Výroba a montáž mobiliáru UR474 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 82 403,25 € | 27.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
220230 | Výroba 2 kusov pohárov UR83 PRINT STAR, UR 81 FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov | 52439585 | 180,00 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
210737 | Vypracovanie výkazu výmer a rozpočtu na dodávku a montáž žalúzií na okná ŠI - UR ? | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 3 385,20 € | 23.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
220847 | Vypracovanie VV a rozpočtu; Výkon činnosti stavebného dozoru UR577 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 3 422,40 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
230732 | Vypracovanie opisu: oprava podhľadu, osvetlenia, elektroinštalácia v objekte SO.03 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 648,00 € | 06.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
200278 | vypracovanie metodiky pre tvorbu webu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RIVID, s.r.o. | 47606185 | 60,00 € | 20.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
230703 | Výpočtová technika UR279, UR335 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 054,80 € | 26.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
220720 | Výpočtová technika | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 13 308,00 € | 27.10.2022 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
21151150 | výmena zasklenej steny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | No 39, s. r. o. | 35891190 | 3 228,00 € | 27.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
21160618 | výmena WC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SHT Slovensko s.r.o. | 36315991 | 136,14 € | 23.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
230728 | výmena VN poistiek v trafostanici | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. | 35799668 | 591,60 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
210465 | Výmena stúpačiek ÚV, TUV, Cirkulácie a kanalizácie UR 12 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 87 703,66 € | 19.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
220384 | Vymena skiel vo výdajni a umývačke riadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TERCOPLAST, s.r.o. | 35749296 | 50,52 € | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
220598 | Výmena PVC krytín a maliarske práce UR 111 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VETEX Int., s. r. o. | 44593287 | 29 726,69 € | 13.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
210821 | Výmena prípojky UR 428 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 25 153,15 € | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
180726 | výmena podlahy - izby ŠI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 6 439,50 € | 06.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
180564 | výmena podláh | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 4 825,14 € | 03.07.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
220806 | Výmena pneumatík, vyváženie BL119RM a servisná prehliadka 75000km | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 174,31 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
210657 | Výmena pneumatík, vyváženie BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 48,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
230780 | Výmena pneumatík BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 84,90 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra |