Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11264

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
191322 vybavenie internát UR 309 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lencos In spol. s r.o. 46475184 21 505,63 € 09.12.2019 11.12.2019 Faktúra
210321 Výbavenie do telocvične Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Duvlan s.r.o. 36811033 962,90 € 14.06.2021 15.06.2021 Faktúra
191347 vybavenie UR 142 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Peter Tomko nábytkové stolárstvo 11662751 844,80 € 11.12.2019 13.12.2019 Faktúra
191349 vybavenie UR 142 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Peter Tomko nábytkové stolárstvo 11662751 3 617,28 € 11.12.2019 13.12.2019 Faktúra
21151146 výbava na JUVYR 2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pekná, s.r.o. 43834671 37,30 € 26.11.2015 01.12.2015 Faktúra
210428 VT materiál - HDMI adapter Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 18,00 € 04.08.2021 12.08.2021 Faktúra
210029 VT - materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 52,80 € 22.01.2021 04.02.2021 Faktúra
210028 VT - adaptér Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 30,00 € 29.01.2021 04.02.2021 Faktúra
210068 VT - adaptér Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 9,60 € 11.02.2021 17.02.2021 Faktúra
220666 Vstupenky na predstavlenie - vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Divadlo Nová scéna 00164861 181,50 € 10.10.2022 14.10.2022 Faktúra
220521 Vsadenie vodomeru do potrubia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ivan Bordáč 35085665 1 704,00 € 10.08.2022 10.10.2022 Faktúra
180675 vrták Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Nástroje HORVATH s.r.o 46130462 27,54 € 13.08.2018 07.09.2018 Faktúra
21151001 vreckovky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 7,92 € 19.10.2015 02.11.2015 Faktúra
181039 vrecia na odpad Stredná odborná škola polygrafická 00894915 RAJAPACK s.r.o. 50398385 100,38 € 06.12.2018 08.01.2019 Faktúra
23/0020 vrátenie havarijného poistenia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 -60,93 € 22.09.2023 09.10.2023 Faktúra
21160036 vrátenie 17 ks straveniek Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 -42,40 € 21.01.2016 02.02.2016 Faktúra
170039 vrátené stravné lístky z DF VS 116601254 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 -64,80 € 24.01.2017 09.02.2017 Faktúra
21150293 vrátené stravné lístky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 -374,85 € 18.03.2015 08.04.2015 Faktúra
171248 vozidlo I30 WGN 1,4I Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ALTERIA MOTOR, s. r. o. 36805394 14 990,00 € 22.12.2017 01.01.2018 Faktúra
230035 Vozidlo Renault EXPRESS VAN Extra TCe 100 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Auto Ideal s.r.o. 35845295 17 460,00 € 26.01.2023 30.01.2023 Faktúra
220452 Vonkajšia hra Ringo - Otvorená škola UR 147 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Alza.sk 36562939 30,39 € 06.07.2022 06.07.2022 Faktúra
200151 volejbalové lopty - dotácia OU Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Alza.cz a.s. 27082440 41,58 € 26.02.2020 26.02.2020 Faktúra
190387 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KVIP s. r. o. 36315991 2 636,06 € 29.04.2019 29.04.2019 Faktúra
190755 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KVIP s. r. o. 36315991 14,63 € 29.07.2019 06.08.2019 Faktúra
200018 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KVIP s. r. o. 36315991 252,97 € 10.01.2020 23.01.2020 Faktúra
210732 vodoinstalačný materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 WOODCOTE GROUP, s. r. o. 31364951 16,13 € 22.11.2021 24.11.2021 Faktúra
170364 vodné, stočné doplatok 01,02/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 102,70 € 10.04.2017 05.05.2017 Faktúra
170365 vodné, stočné doplatok 01,02/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 126,16 € 10.04.2017 05.05.2017 Faktúra
21161100 vodné, stočné 10/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 519,78 € 10.11.2016 23.11.2016 Faktúra
21160957 vodné, stočné 09/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 114,28 € 10.10.2016 25.10.2016 Faktúra