Faktúry
Počet záznamov: 11264
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191322 | vybavenie internát UR 309 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 21 505,63 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
210321 | Výbavenie do telocvične | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 962,90 € | 14.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
191347 | vybavenie UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Tomko nábytkové stolárstvo | 11662751 | 844,80 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
191349 | vybavenie UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Tomko nábytkové stolárstvo | 11662751 | 3 617,28 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
21151146 | výbava na JUVYR 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pekná, s.r.o. | 43834671 | 37,30 € | 26.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
210428 | VT materiál - HDMI adapter | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 18,00 € | 04.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
210029 | VT - materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 52,80 € | 22.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
210028 | VT - adaptér | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 30,00 € | 29.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
210068 | VT - adaptér | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 9,60 € | 11.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
220666 | Vstupenky na predstavlenie - vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 181,50 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
220521 | Vsadenie vodomeru do potrubia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 704,00 € | 10.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
180675 | vrták | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nástroje HORVATH s.r.o | 46130462 | 27,54 € | 13.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
21151001 | vreckovky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 7,92 € | 19.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
181039 | vrecia na odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RAJAPACK s.r.o. | 50398385 | 100,38 € | 06.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
23/0020 | vrátenie havarijného poistenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | -60,93 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
21160036 | vrátenie 17 ks straveniek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -42,40 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
170039 | vrátené stravné lístky z DF VS 116601254 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -64,80 € | 24.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
21150293 | vrátené stravné lístky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -374,85 € | 18.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
171248 | vozidlo I30 WGN 1,4I | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALTERIA MOTOR, s. r. o. | 36805394 | 14 990,00 € | 22.12.2017 | 01.01.2018 | Faktúra | |||||
230035 | Vozidlo Renault EXPRESS VAN Extra TCe 100 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 17 460,00 € | 26.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
220452 | Vonkajšia hra Ringo - Otvorená škola UR 147 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 30,39 € | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
200151 | volejbalové lopty - dotácia OU | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 41,58 € | 26.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
190387 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KVIP s. r. o. | 36315991 | 2 636,06 € | 29.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
190755 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KVIP s. r. o. | 36315991 | 14,63 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
200018 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KVIP s. r. o. | 36315991 | 252,97 € | 10.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
210732 | vodoinstalačný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | WOODCOTE GROUP, s. r. o. | 31364951 | 16,13 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
170364 | vodné, stočné doplatok 01,02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,70 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
170365 | vodné, stočné doplatok 01,02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 126,16 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
21161100 | vodné, stočné 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 519,78 € | 10.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
21160957 | vodné, stočné 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 114,28 € | 10.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra |