Faktúry
Počet záznamov: 5720
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-21390 | webinár Aspergerov syndróm | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Autistické centrum Andreas, n.o. | 31821677 | 15,00 € | 02.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
30-15182 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Auto M Service,s.r.o. | 46373322 | 69,83 € | 20.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15525 | oprava auta (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Auto M Service,s.r.o. | 46373322 | 102,23 € | 10.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
30-17054 | servisné práce auto (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Auto M Service,s.r.o. | 46373322 | 270,00 € | 07.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
30-16454 | oprava auta (Fiat Brava) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUTO-SLUŽBY 4x4, s.r.o. | 31337945 | 375,70 € | 10.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
30-17577 | servis Fiat Brava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUTO-SLUŽBY 4x4, s.r.o. | 31337945 | 354,00 € | 27.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17400 | školenie vodičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Autoškola PRIMA,s.r.o. | 50554841 | 25,00 € | 21.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
30-19219 | školenie vodičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Autoškola PRIMA,s.r.o. | 50554841 | 154,00 € | 16.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19236 | oprava notebooku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AWAX s.r.o. | 35730463 | 226,80 € | 24.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-18500 | detektor úniku plynu sprej (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AWD Auto spol.s.r.o. | 45711771 | 36,98 € | 21.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
30-23262 | doprava na letisko 15.5.-30.5.2023 projekt Erasmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AWERTOUR, s.r.o. | 35775190 | 200,00 € | 31.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23261 | doprava na letisko 13.5.2023, 4.6.2023 projekt Erasmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AWERTOUR, s.r.o. | 35775190 | 200,00 € | 31.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-21031 | PZP Peugeot Partner 25.01.2021-24.01.2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AXA pojištovna, a.s. | 36857521 | 129,20 € | 29.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-22236 | cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AXA pojištovna, a.s. | 36857521 | 140,55 € | 18.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
30-23247 | cestovné poistenie E+ Portugalsko M. Levasovská | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AXA pojištovna, a.s. | 36857521 | 37,32 € | 23.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-20433 | oprava pasívneho bleskozvodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B - stavmont s.r.o. | 47556579 | 19 906,80 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-22565 | bezdotykové nerezové umývadlo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 368,44 € | 30.11.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
30-17064 | biele magnetické tabule (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 342,00 € | 10.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
30-20224 | stojan na vrecia, klučová schránka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 1 114,80 € | 08.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20258 | Dobropis stojan na vrecia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | -133,20 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20320 | parkovacia zábrana | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 39,60 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
30-20542 | kancelárska stolička | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 302,40 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20557 | sťahovacia súprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 458,40 € | 15.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20547 | textilná rohož, parkovacia zábrana | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 432,00 € | 11.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20568 | parkovacia zábrana | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 79,20 € | 16.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20615 | odpadový kôš, podpoložky pod nohy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 693,60 € | 30.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-21178 | samolepiace laminovacie fólie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 52,80 € | 27.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
30-21334 | rebrík | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 144,00 € | 28.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
30-21496 | kancelárska stolička | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 175,20 € | 22.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
30-20494 | nájazdový klín | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 51,60 € | 30.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra |