Faktúry
Počet záznamov: 5720
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-23124 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 240,70 € | 17.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-23012 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 274,40 € | 20.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
30-24139 | plech a drôt | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 3 590,85 € | 15.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24063 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 223,35 € | 07.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-21456 | magnetická stierka na tabule | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alemat.cz, spol.s.r.o. | 28159233 | 12,96 € | 06.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-20421 | monitoring potrubia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Bedečová AB-Krtkovanie | 47645521 | 120,00 € | 27.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20422 | oprava daždovej vpuste | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Bedečová AB-Krtkovanie | 47645521 | 600,00 € | 27.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20570 | elektromechanické čistenie potrubia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Bedečová AB-Krtkovanie | 47645521 | 96,00 € | 16.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-23365 | sedacie vaky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Šugereková | 47108703 | 269,70 € | 19.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
30-23653 | sedacie vaky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Šugereková | 47108703 | 692,10 € | 11.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-15138 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALFEMA SLOVAKIA, s.r.o | 44468253 | 43,70 € | 20.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
30-15090 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALFEMA SLOVAKIA, s.r.o | 44468253 | 104,00 € | 26.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
30-20401 | dodávka a montáž doplnkov na vch. dvere | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALL MONT, spol.s.r.o. | 44194064 | 536,50 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20388 | dodávka a montáž platových okien | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALL MONT, spol.s.r.o. | 44194064 | 5 124,00 € | 07.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-15239 | poistenie hmotného majetku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 96,59 € | 20.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
30-15481 | povinné zmluvné poistenie (Škoda Fabia combi) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 121,97 € | 27.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15482 | povinné zmluvné poistenie (príves) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 18,90 € | 27.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
30-16478 | povinné zmluvné poistenie (Škoda Fabia combi) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 121,97 € | 20.10.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
30-16479 | povinné zmluvné poistenie (príves) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 18,90 € | 20.10.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
30-15482 | povinné zmluvné poistenie (príves) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 18,90 € | 14.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15481 | povinné zmluvné poistenie (Škoda Fabia combi) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 121,97 € | 14.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
30-17446 | povinné zmluvné poistenie (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 115,82 € | 23.10.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-17452 | povinné zmluvné poistenie (príves) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 18,90 € | 23.10.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-18446 | povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 115,82 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
30-18454 | povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (príves) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 18,90 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
30-19614 | PZP motorových vozidiel (príves) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 18,90 € | 21.10.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
30-19615 | PZP motorových vozidiel (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 121,61 € | 21.10.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
30-20414 | poistné - auto | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 132,68 € | 20.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20415 | poistné - auto 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 18,90 € | 20.10.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-21499 | PZP rok 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 143,89 € | 22.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra |