Faktúry
Počet záznamov: 5720
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-19269 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 112,33 € | 10.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19302 | tonery (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 240,71 € | 27.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19401 | toaletný papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 188,16 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
30-19449 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 433,32 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
30-19506 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 273,06 € | 04.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
30-19507 | tonery, kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 303,50 € | 04.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
30-19576 | Kalendáre (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 47,57 € | 05.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
30-15188 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 249,37 € | 23.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-16469 | lupienkové pílky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 90,64 € | 14.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
30-19490 | lupienkové pílky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 121,53 € | 17.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
30-20283 | materiál - pištol na tavenie, pištol na letovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 471,84 € | 23.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20387 | zirkonia, borax práškový | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 28,20 € | 06.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20472 | ručná valcovačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 744,00 € | 13.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20475 | Anka CP mix | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 943,20 € | 13.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20474 | Galvanizačné zariadenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 960,00 € | 13.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20473 | ručná valcovačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 744,00 € | 13.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20564 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 199,20 € | 15.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20563 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 868,20 € | 14.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-21101 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 573,89 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
30-21429 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 98,88 € | 21.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
30-22131 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 726,55 € | 22.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
30-22173 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 220,44 € | 11.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
30-22282 | prietah na drot | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 24,00 € | 16.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
30-22267 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 200,58 € | 09.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
30-21225 | Rhodium estremne biele | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 2 064,00 € | 02.05.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
30-23455 | zlatnícke náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 2 319,56 € | 14.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23118 | lupienkové pílky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 100,40 € | 13.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-22509 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 609,18 € | 28.10.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
30-22533 | sada vŕtačiek | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 3 240,00 € | 08.11.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
30-24115 | lupienkové pílky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 284,60 € | 05.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |