Faktúry
Počet záznamov: 5766
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-15283 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 014,73 € | 25.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
30-15284 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41, 46 a PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 549,21 € | 25.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
30-15262 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 85,26 € | 04.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
30-15263 | výučba anglického jazyka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing.Miroslav Kadlec - KADLOMIR | 47668008 | 150,00 € | 05.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
30-15289 | vyúčtovanie publikácie Vychovávateľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 6,00 € | 29.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
30-15290 | vyúčtovanie noviny Pravda | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 76,28 € | 29.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
30-15285 | vyúčtovanie webhosting sosvranovska.eu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXO Technologies spol. s r.o. | 36485161 | 47,52 € | 25.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
30-15079 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 91,79 € | 19.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15077 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 197,33 € | 19.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15075 | zabezpečenie praktického vyučovania | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BZ GOLD | 47544732 | 378,00 € | 19.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15074 | poplatok za doplňujúce štúdium | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nadácia NÁRODOHOSPODÁR | 17319579 | 185,00 € | 19.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15072 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 13,38 € | 18.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15070 | internet | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 12.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15069 | pretavenie Ag | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zlatá huta s.r.o.-pod.BA | 31426964 | 45,74 € | 12.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15068 | správa PC siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 12.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15065 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 136,67 € | 11.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15064 | poháre na florbalový turnaj | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 59,83 € | 11.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15063 | futbalové hokejky a loptičky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 89,42 € | 11.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15062 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 113,93 € | 10.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15061 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 110,28 € | 09.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15060 | OLO, OLO, OLO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 651,66 € | 09.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15059 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 8 306,34 € | 09.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15058 | plyn, plyn, plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 10 307,90 € | 09.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15055 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15054 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15053 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 292,90 € | 06.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15051 | pripojenie na SRP | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 05.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15050 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 52,00 € | 04.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15049 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,26 € | 04.02.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15048 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,28 € | 04.02.2015 | 21.03.2015 | Faktúra |