Faktúry
Počet záznamov: 5781
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-21072 | diagnostika - odborný posudok školského rozhlasu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Gabriel Miloševič | 50637886 | 195,00 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-23312 | diagnostika a servis kotla č. 1 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 180,00 € | 28.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
30-21327 | diagnostika MaR RS, EXOMATIC 5540 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kalorim s.r.o. | 50625781 | 454,80 € | 19.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
30-21486 | diagnostika poruchy kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 70,00 € | 18.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
30-23362 | diagnostika vozidla Peugeot Partner BL497CI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | France-Tech Bratislava s.r.o. | 35804718 | 133,58 € | 14.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
30-23187 | diaľkový ovládač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLYJOKER,a.s. | 00685810 | 108,00 € | 24.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
30-24218 | diaľkový ovládač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FITECH s.r.o. | 43866832 | 115,00 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-21597 | diáre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Akadémia Andyho Winsona | 50128442 | 91,10 € | 08.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
30-20454 | digi posuvné meradlá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KINEX Measuring a.s. | 46678140 | 501,42 € | 06.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-23679 | digitalizácia obrábacieho stroja | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JTECHNIK s.r.o. | 47013770 | 1 830,00 € | 20.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-21501 | digitálna nástenka - školská TV - setup box, synchronizácia a pripojenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DS Investments s.r.o. | 44291639 | 457,50 € | 26.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21646 | digitálne odmeriavanie polohy 3 osová fréza | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JTECHNIK s.r.o. | 47013770 | 1 650,00 € | 27.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
30-20605 | Digitálne ohrievacie plochy 3 osové | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JTECHNIK s.r.o. | 47013770 | 1 650,00 € | 28.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-23589 | direktor PROFI od 1.1.2024 do 31.12.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 229,00 € | 09.11.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-20246 | Dobropis FA č. 1110/20 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | -72,00 € | 26.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20244 | Dobropis FA č. 632/20 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | -72,00 € | 26.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20245 | Dobropis FA č. 880/20 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | -72,00 € | 26.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
30-21148 | Dobropis k fakture č. 202101 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVSTAVMAT, s.r.o. | 44809298 | -51,00 € | 07.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
30-21550 | dobropis nájom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Národný trust n.o. | 42000408 | -250,00 € | 16.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
30-20258 | Dobropis stojan na vrecia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | -133,20 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
30-22094 | dodanie a montáž dverí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M.S.LEM, s.r.o. | 50465422 | 364,80 € | 03.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
30-23401 | dodanie a montáž elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Grapaelektro s.r.o. | 54302901 | 1 168,94 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
30-21192 | dodanie a montáž elektronického zámku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BRAKL a SYN, Ing. Emil Brakl | 11656417 | 152,77 € | 03.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21253 | dodanie a montáž telefonu KX-TS500 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ondrej Halenkovič-HARATEL | 35332671 | 629,76 € | 02.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
30-23691 | dodanie kovoobrábacích strojov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MIVASOFT spol. s r.o | 36289906 | 146 370,00 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-22337 | dodanie skla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VL,LV,s.r.o. | 47751584 | 276,00 € | 14.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
30-23479 | dodatočné odstránenie závad bleskozvodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 576,00 € | 26.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-20401 | dodávka a montáž doplnkov na vch. dvere | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALL MONT, spol.s.r.o. | 44194064 | 536,50 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-21374 | dodávka a montáž klimatizačnej jednotky do serverovne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Klima LG | 44462905 | 1 566,00 € | 24.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
30-19591 | Dodávka a montáž okien a dverí Vranovská (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNITEAM-R,s.r.o. | 46689770 | 3 714,30 € | 11.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra |