Faktúry
Počet záznamov: 5720
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-24120 | zverák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FERART, s.r.o. | 31372333 | 1 200,16 € | 11.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-20476 | zváranie autogénom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 444,00 € | 16.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-21647 | zváracia kukla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PETEROS, s.r.o. | 48177466 | 198,37 € | 27.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
30-14606 | Zúčtovanie el. energie Údernícka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -2 710,87 € | 08.01.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
30-20548 | zrkadlová skrynka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 305,90 € | 11.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20046 | Zriadenie klapky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 79,94 € | 03.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
30-20266 | zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 180,26 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20300 | zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 185,80 € | 06.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-21043 | zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 207,29 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21144 | zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 207,29 € | 06.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
30-21195 | zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 200,10 € | 03.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-23040 | zneškodnenie odpadov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 2 334,48 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-22600 | známky identifikačné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dorimex, s.r.o | 50908855 | 120,01 € | 09.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
30-19483 | zmena dispozície sociálnych zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RENAK,s.r.o. | 50625128 | 300,00 € | 11.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
30-17546 | zmäkčovač vody UK (KV) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EUROWATER s.r.o. | 17310041 | 787,00 € | 11.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
30-22293 | zlatnícky workshop | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dorimex, s.r.o | 50908855 | 2 000,00 € | 24.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
30-23481 | zlatnícky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | dečko | 53529624 | 394,18 € | 27.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23455 | zlatnícke náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 2 319,56 € | 14.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-19487 | zisťovanie závad - nefunkčnosť regulácie kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kalorim s.r.o. | 50625781 | 312,00 € | 14.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
30-19557 | zistenie závady a oprava plynovej kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kalorim s.r.o. | 50625781 | 564,00 € | 28.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
30-20387 | zirkonia, borax práškový | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 28,20 € | 06.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-16021 | žiarovky a elektromateriál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gálik a Veselý,s.r.o. | 35732733 | 94,85 € | 18.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
30-19050 | žiarovky (úhrada v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | N-TERR,s.r.o. | 46808876 | 76,25 € | 31.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
30-19390 | žiarovky (úhrada v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | N-TERR,s.r.o. | 46808876 | 132,25 € | 27.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
30-15529 | žiarovky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gálik a Veselý,s.r.o. | 35732733 | 91,80 € | 16.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
30-16584 | žiarovky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gálik a Veselý,s.r.o. | 35732733 | 78,32 € | 13.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
30-15409 | žiarovky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gálik a Veselý,s.r.o. | 35732733 | 73,44 € | 17.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15217 | žiarovky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Patrik Uhrín - SVETELNÁ TECHNIKA | 17474710 | 100,01 € | 07.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
30-15087 | žiarovky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Patrik Uhrín - SVETELNÁ TECHNIKA | 17474710 | 48,72 € | 25.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
30-15084 | žiarovky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gálik a Veselý,s.r.o. | 35732733 | 73,44 € | 23.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |