Faktúry
Počet záznamov: 5781
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-23651 | el. energia preddavok 11/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 08.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23650 | el. energia preddavok 11/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 12.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23649 | el. energia preddavok 11/2023 Vranovská 4 prečerpavačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 08.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23648 | el. energia preddavok 11/2023 Vranovská 4 škola a internat | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 08.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23647 | el. energia preddavok 11/2023 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 08.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23618 | odborné prehliadky zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mohler,s.r.o. | 35871555 | 216,00 € | 29.11.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23615 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 54,95 € | 28.11.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23637 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 756,00 € | 07.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23664 | konferenčné stoličky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 10 807,20 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23622 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 11/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 30.11.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23621 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 11/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 30.11.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23620 | štvrťročná odborná prehliadka výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 102,86 € | 29.11.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23633 | nástenné kalendáre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PRESS GROUP, s.r.o. | 36035271 | 197,40 € | 05.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23674 | kávovary delonghi 5 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TPD, spol. s r.o. | 17329060 | 1 599,50 € | 19.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24091 | závažie a ventily | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 40,78 € | 23.02.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24008 | el. poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 444,60 € | 09.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
30-24010 | plyn 12/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 16 622,76 € | 09.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
30-24009 | plyn 12/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 26 278,45 € | 09.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
30-24027 | poplatky za služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 17.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
30-24012 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
30-24024 | výmena pobočkovej te. ústredne Panasonic montáž a naprogramovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG-MONT s.r.o. | 35830654 | 450,00 € | 15.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
30-24130 | káblovanie, inštalácia, elektrotechnické práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 582,48 € | 11.03.2024 | 16.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24124 | preplatok el. energia 2/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -333,63 € | 12.03.2024 | 16.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24125 | preplatok el. energia 2/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -292,47 € | 12.03.2024 | 16.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24126 | preplatok el. energia 2/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -308,28 € | 12.03.2024 | 16.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24127 | preplatok el. energia 2/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -68,96 € | 12.03.2024 | 16.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24128 | preplatok el. energia 2/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -15,39 € | 12.03.2024 | 16.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24093 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 23.02.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24092 | rukavice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 99,94 € | 23.02.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-24095 | lyžiarsky výcvik doprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Blaguss Slovakia s.r.o. | 35796251 | 1 320,00 € | 26.02.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |