Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4461
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0292/17 | dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | -312,41 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DF/0358/23 | El.energia-dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -303,92 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DF/0017/17 | dobropis za plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -291,55 € | 19.01.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DF/0032/15 | storno fa | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -291,00 € | 09.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0360/23 | El.energia-dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -263,35 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DF/0005/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -256,39 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DF/0327/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -255,98 € | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DF/0128/17 | dobropis za plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -232,85 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DF/0359/23 | El.energia-dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -231,40 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DF/0084/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | MICRONIC s.r.o. | 31661246 | -217,48 € | 20.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0291/17 | dobropis za potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | -214,89 € | 26.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DF/0080/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -214,64 € | 09.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
DF/0462/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -211,73 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0462/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -211,73 € | 04.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0357/23 | El.energia-dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -209,50 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DF/0357/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -207,94 € | 31.12.2022 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
DF/0005/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -201,41 € | 09.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
DF/0002/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -194,54 € | 11.01.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DF/0261/22 | dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Henkel Slovakia s.r.o. | 17324246 | -184,05 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DF/0191/20 | dobropis na plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -176,20 € | 09.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra |