Faktúry
Počet záznamov: 3594
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0113/24 | Odborný posudok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Terézia Kittová, PhD. | 00000000 | 300,00 € | 14.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
DF/0359/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 133,20 € | 07.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DF/0266/17 | registračný poplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 48,00 € | 25.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0029/18 | registračný poplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 72,00 € | 29.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
DF/0066/18 | registr.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 24,00 € | 13.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DF/0310/18 | registračný poplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 72,00 € | 11.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DF/0041/19 | registr.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 30,00 € | 07.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
DF/0049/19 | registr.popl. Incheba | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 60,00 € | 15.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DF/0042/19 | registr.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 30,00 € | 07.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DF/0270/19 | registračný poplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 96,00 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DF/0277/19 | účast.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 30,00 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DF/0018/20 | registr.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 180,00 € | 05.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
DF/0202/21 | Kurz sebariadenie a manažerska etiketa | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 99,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DF/0033/24 | Školenie - uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0252/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 07.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0299/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 99,54 € | 10.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0357/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 08.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0395/14 | odvoz smetí za december | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0037/15 | odvoz smetí-január | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 09.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0073/15 | odvoz smetí za február | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 265,44 € | 11.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0109/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 09.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0204/15 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 265,44 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DF/0272/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 66,36 € | 07.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0163/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 11.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0415/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 09.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0460/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 265,44 € | 07.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0492/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 331,80 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
DF/0054/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 265,44 € | 08.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
DF/0078/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 265,44 € | 07.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
DF/0126/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 331,80 € | 11.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra |