Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
004/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
005/17 | Fa za voda z povrchu na Pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,45 € | 09.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
005/18 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 47,56 € | 08.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
005/19 | Fa za výkon funkcie na základe zmluvy za mesiac december 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 08.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
005/20 | Fa za elektronicke poukažky CallioPlus | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 100,60 € | 09.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
005/21 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 18.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
005/22 | dezinfekčný prípravok na povrchy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 16,44 € | 05.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
005/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
005/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
006/17 | Fa za komunálny odpad na Pal. + V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 165,90 € | 09.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
006/18 | Fa za vypracovanie syláb | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Brána jazykov OZ | 31786278 | Iné | 200,00 € | 10.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
006/19 | Fa za poplatky za telekomuinikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 159,78 € | 09.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
006/20 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 208,26 € | 10.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
006/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 18.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
006/22 | plyn | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 36,00 € | 05.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
006/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
006/24 | vyúčtovanie - Verejná správa SR | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 228,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
007/17 | Fa za telef. poplat | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 162,18 € | 11.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
007/18 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 612,24 € | 11.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
007/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 453,17 € | 09.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
007/20 | Fa za EFT POS terminály za december 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 63,03 € | 14.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
007/21 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 18.01.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
007/22 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2 478,57 € | 05.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
007/23 | elektronické stravovacie poukážky na január 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 546,67 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
007/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 18.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
008/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 484,27 € | 11.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
008/18 | Fa za odstránenie uvolnenej rímsy a výmena pošodených škridlí a reliéfu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SKILTECH, s.r.o. | 51073943 | Stavebné práce, opravárenské práce | 310,00 € | 11.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
008/19 | Vyúčt. Fa za dodávanie elektrickej energie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 10,31 € | 09.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
008/20 | Fa za servis telefónnej linky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3TJuraj Šidelský ml. | 13968611 | Stavebné práce, opravárenské práce | 60,00 € | 14.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra |