Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
038/23 | Fa za telekomunikačné služby za 1/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 89,23 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
038/24 | Fa za výučbu cudzieho jazyka za 2/2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 476,00 € | 27.02.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
039/17 | Fa za servisné práce kotol V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SIMTEC,spol.s.r.o. | 35765909 | 1 020,00 € | 14.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
039/18 | Fa za časopisy Sprachlernzeitschrift vitamin de von Nr.75 bis 78 13 exemplaren | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Verein vitamin de e.V | 644010 | Kultúra, média, tlač | 187,20 € | 16.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
039/19 | Fa odmena za výkon zodp. osoby za mesiac 1/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 79,00 € | 08.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
039/20 | poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 140,53 € | 07.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
039/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 02.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
039/22 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 04.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
039/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 528,24 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
039/24 | vyúčtovanie - knihy Čarovná Bratislava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CBS | 36754749 | 1 478,40 € | 28.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
040/17 | Fa za EFT POS terminály január 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 241,51 € | 16.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
040/18 | Fa za zákony v školskej praxi febr.2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | Kultúra, média, tlač | 46,10 € | 16.02.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
040/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 841,34 € | 11.02.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
040/20 | elektrina na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 845,90 € | 10.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
040/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 02.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
040/22 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 04.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
040/23 | DELONGHI NESPRESSO 1ks + prípravok na odvapnenie vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Andrea Shop s.r.o. | 36277151 | 199,30 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
040/24 | oprava nefunkčného kotla | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 350,00 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
041/17 | Fa za počítačové služby San | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 17.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
041/18 | Fa za poskytnuté služby počítač.siete SANET január - marec 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 300,00 € | 20.02.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
041/19 | Fa za výučbu AJ v kurze 04110101 zaškols. polrok 2018/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr.Jana Bérešová | 30755824 | 765,00 € | 15.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
041/20 | výučba japon.jazyka1/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Masahiko Shiraki - ŠTÚDIO TATAMI, Haburská 89/43, 821 01 Bratislava - Ružinov | 41162986 | 78,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
041/21 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 208,00 € | 02.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
041/22 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2 780,30 € | 07.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
041/23 | poplatky na základe zmluvy EFT POS o akceptácii kariet na platby terminálov za 1/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 781,26 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
041/24 | Fa za intervencie ŠJ za febr. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 170,00 € | 01.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
042/17 | Fa za Odborný mesačník P | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 17.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
042/18 | Fa za časopisy Kronen Zeitung | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INTERPRESS SLOVAKIA spol.s.r.o. | 17326231 | Kultúra, média, tlač | 631,20 € | 27.02.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
042/19 | Fa na základe zmluvy EFT POS terminály za január 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 326,59 € | 18.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
042/20 | čistenie, program.tel.ustredne,diagnostika | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3TJuraj Šidelský ml. | 13968611 | 50,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra |