Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 47,26 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
053/24 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 391,06 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
054/17 | Fa za kancelársky papier A4 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 855,18 € | 03.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
054/18 | Fa za EFT POS terminály za 2/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 383,58 € | 15.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
054/19 | Fa za stravné lístky na mesiac marec 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | 4 327,50 € | 04.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
054/20 | poplatok za znecistenie ovzdušia na 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 6,70 € | 27.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
054/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 205,10 € | 22.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
054/22 | vybavenie Vema, aktuálne verzie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Solitea Vema | 36237337 | 105,60 € | 14.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
054/23 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
054/24 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 96,13 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
055/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štetino | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 841,20 € | 06.03.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
055/18 | Fa za kopírovací papier Data Copy A4 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 684,00 € | 20.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
055/19 | Fa za osadenie 3 ks spätných klapiek na kanalizáciu budovy Jazykovej školy Palisády 38 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SANREKO s.r.o. | 52128369 | 1 976,80 € | 05.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
055/20 | výučba AJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | BAT SPORT 96, s.r.o. | 35899158 | 24,00 € | 28.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
055/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 167,58 € | 22.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
055/22 | licencia, doplnenie softvéru | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 279,60 € | 16.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
055/23 | dodávka zemného plynu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
055/24 | darčekové predmety k výročiu školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 686,24 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
056/17 | Fa za kominárske služby na Pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | 33,19 € | 06.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
056/18 | Fa za Evidenčné tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 64,28 € | 22.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
056/19 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 159,20 € | 06.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
056/20 | sprac. účtovníctva za mesiac 2/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 02.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
056/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 80,99 € | 22.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
056/22 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 117,00 € | 15.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
056/23 | dodávka zemného plynu na Pal. skols. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
056/24 | Fa za poistenie majetku od 23.4.2024 - 22.10.2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 11.03.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
057/17 | Fa za kominárske služby na V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | 35,00 € | 06.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
057/18 | Fa vyučtovacia za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 577,31 € | 22.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
057/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 42,02 € | 06.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
057/20 | výučba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 442,00 € | 02.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra |