Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2471

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
053/23 zrážky Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 47,26 € 01.03.2023 02.04.2023 Faktúra
053/24 elektronické stravovacie poukážky Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 5 391,06 € 11.03.2024 06.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
054/17 Fa za kancelársky papier A4 Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 855,18 € 03.03.2017 28.04.2017 Faktúra
054/18 Fa za EFT POS terminály za 2/2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 Iné 383,58 € 15.03.2018 11.04.2018 Faktúra
054/19 Fa za stravné lístky na mesiac marec 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Ticket Service,s.r.o. 52005551 4 327,50 € 04.03.2019 15.04.2019 Faktúra
054/20 poplatok za znecistenie ovzdušia na 2020 Jazyková škola, Palisády 17319145 Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže 00603481 6,70 € 27.02.2020 29.03.2020 Faktúra
054/21 učebné pomôcky Jazyková škola, Palisády 17319145 Spotlight Verlag 153576 205,10 € 22.03.2021 10.04.2021 Faktúra
054/22 vybavenie Vema, aktuálne verzie Jazyková škola, Palisády 17319145 Solitea Vema 36237337 105,60 € 14.02.2022 13.03.2022 Faktúra
054/23 dodávka zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 416,00 € 01.03.2023 02.04.2023 Faktúra
054/24 telekomunikačné služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 96,13 € 11.03.2024 06.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
055/17 Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štetino Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 841,20 € 06.03.2017 14.06.2017 Faktúra
055/18 Fa za kopírovací papier Data Copy A4 Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 684,00 € 20.03.2018 11.04.2018 Faktúra
055/19 Fa za osadenie 3 ks spätných klapiek na kanalizáciu budovy Jazykovej školy Palisády 38 Jazyková škola, Palisády 17319145 SANREKO s.r.o. 52128369 1 976,80 € 05.03.2019 15.04.2019 Faktúra
055/20 výučba AJ Jazyková škola, Palisády 17319145 BAT SPORT 96, s.r.o. 35899158 24,00 € 28.02.2020 29.03.2020 Faktúra
055/21 učebné pomôcky Jazyková škola, Palisády 17319145 Spotlight Verlag 153576 167,58 € 22.03.2021 10.04.2021 Faktúra
055/22 licencia, doplnenie softvéru Jazyková škola, Palisády 17319145 AlejTech,spol.s.r.o. 36291374 279,60 € 16.02.2022 13.03.2022 Faktúra
055/23 dodávka zemného plynu na Vaz. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 163,00 € 01.03.2023 02.04.2023 Faktúra
055/24 darčekové predmety k výročiu školy Jazyková škola, Palisády 17319145 National PEN Promotional Products 4120288898 686,24 € 11.03.2024 06.04.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
056/17 Fa za kominárske služby na Pa Jazyková škola, Palisády 17319145 Juraj Gál revízny technik 22800816 33,19 € 06.03.2017 28.04.2017 Faktúra
056/18 Fa za Evidenčné tlačivá Jazyková škola, Palisády 17319145 ŠEVT 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 64,28 € 22.03.2018 11.04.2018 Faktúra
056/19 Fa za telekomunikačné služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 159,20 € 06.03.2019 15.04.2019 Faktúra
056/20 sprac. účtovníctva za mesiac 2/2020 Jazyková škola, Palisády 17319145 WE EKO, s.r.o. 06309763 1 200,00 € 02.03.2020 29.03.2020 Faktúra
056/21 učebné pomôcky Jazyková škola, Palisády 17319145 Spotlight Verlag 153576 80,99 € 22.03.2021 10.04.2021 Faktúra
056/22 konverzačný kurz - ruský jazyk Jazyková škola, Palisády 17319145 Artem Solodkov 000000 117,00 € 15.02.2022 13.03.2022 Faktúra
056/23 dodávka zemného plynu na Pal. skols. byt Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 11,00 € 01.03.2023 02.04.2023 Faktúra
056/24 Fa za poistenie majetku od 23.4.2024 - 22.10.2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 930,00 € 11.03.2024 03.05.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
057/17 Fa za kominárske služby na V Jazyková škola, Palisády 17319145 Juraj Gál revízny technik 22800816 35,00 € 06.03.2017 28.04.2017 Faktúra
057/18 Fa vyučtovacia za vodné a stočné na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 Palivá, energie, voda, telefóny 577,31 € 22.03.2018 11.04.2018 Faktúra
057/19 Fa za zrážky na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 42,02 € 06.03.2019 15.04.2019 Faktúra
057/20 výučba RJ Jazyková škola, Palisády 17319145 Anna Mogilevskaia 52251829 442,00 € 02.03.2020 29.03.2020 Faktúra