Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2471

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
360/22 16 kníh NJ Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Ján Strapec - OXICO 11667958 252,00 € 25.11.2022 11.12.2022 Faktúra
359/22 6 ks knihy tal. jazyk Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Ján Strapec - OXICO 11667958 74,75 € 24.11.2022 11.12.2022 Faktúra
351/22 knihy taliansky jazyk 6 ks Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Ján Strapec - OXICO 11667958 86,94 € 14.11.2022 11.12.2022 Faktúra
341/22 Schritte Internat neu 4 KB+ AB 1ks Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Ján Strapec - OXICO 11667958 6,00 € 07.11.2022 11.12.2022 Faktúra
288/22 Schritte INTERNAT NEU 3ks Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Ján Strapec - OXICO 11667958 18,00 € 30.09.2022 06.11.2022 Faktúra
283/22 6ks knihy Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Ján Strapec - OXICO 11667958 105,62 € 28.09.2022 06.11.2022 Faktúra
266/22 učebnice Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Ján Strapec - OXICO 11667958 78,63 € 06.09.2022 12.10.2022 Faktúra
364/23 Fa za 5 ks kníh FJ + Tal.J. Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Ján Strapec - OXICO 11667958 98,42 € 15.12.2023 09.01.2024 Riaditeľka Faktúra
035/24 Fa za 1ks kniha Italiano PER LA CUCINA Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Ján Strapec - OXICO 11667958 17,60 € 14.02.2024 09.03.2024 Faktúra
339/19 Fa za 2x Európa všeobecnogeografická mapa Jazyková škola, Palisády 17319145 Peter Skubák - AD REM 11782889 196,00 € 17.12.2019 15.01.2020 Faktúra
342/21 tlačiarne Jazyková škola, Palisády 17319145 František Majtán - Euronics TPD 11790547 262,00 € 22.12.2021 15.01.2022 Faktúra
383/22 2 ks far. tlačiarne HPLJ Pro MPF M479 Jazyková škola, Palisády 17319145 František Majtán - Euronics TPD 11790547 1 401,99 € 07.12.2022 08.01.2023 Faktúra
345/19 Fa za14 ks PC Dell Optiplex 3060SFF i5-8500 8GB 256GB Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Pavel Haláč X-Com 11797941 9 072,00 € 20.12.2019 15.01.2020 Faktúra
024/20 Notebook Lenovo2, Lenovo ThitPad USB2, Lenovo V15 29ks, Projektory 24ks, držiak 24ks, Kábel 48, Žlab kabl. 144 + inštalácia kabeláž, testov. Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Pavel Haláč X-Com 11797941 50 866,80 € 03.02.2020 26.02.2020 Faktúra
222/21 inštalácia projektora, materiál, doprava Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Pavel Haláč X-Com 11797941 787,20 € 24.09.2021 09.10.2021 Faktúra
276/21 switch (prepínač), inštalácia, doprava Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Pavel Haláč X-Com 11797941 96,00 € 02.11.2021 11.12.2021 Faktúra
126/23 BENQ MH560 Projektor a inštalácia testovanie na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Pavel Haláč X-Com 11797941 834,00 € 05.05.2023 08.06.2023 Faktúra
298/19 Fa za revízie elektrických spotrebičov a bleskozvodu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 RUŠEZ- Ing. Dzuba 11800666 450,00 € 20.11.2019 14.12.2019 Faktúra
299/19 Fa za revízie elektrospotrebičov + bleskozvody na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 RUŠEZ- Ing. Dzuba 11800666 700,00 € 20.11.2019 14.12.2019 Faktúra
015/17 Fa za časopisy Škola 20 Jazyková škola, Palisády 17319145 JurisDAT-M. Medlen 11821973 25,00 € 24.01.2017 28.04.2017 Faktúra
022/18 Fa za časopis ŠKOLA 2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 JurisDAT-M. Medlen 11821973 Kultúra, média, tlač 25,00 € 05.02.2018 10.03.2018 Faktúra
016/19 Fa za predplatné časopisu ŠKOLA 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 JurisDAT-M. Medlen 11821973 Kultúra, média, tlač 25,00 € 28.01.2019 12.02.2019 Faktúra
018/17 Fa za čistiace potreby na Pa Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 725,71 € 26.01.2017 28.04.2017 Faktúra
019/17 Fa za hyg. potreby na pa Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 802,17 € 26.01.2017 28.04.2017 Faktúra
143/17 Fa za čistiace a hyg. potreby na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 591,70 € 06.07.2017 15.08.2017 Faktúra
144/17 Fa za čistiace a hyg. potreby na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 837,35 € 06.07.2017 15.08.2017 Faktúra
173/17 Fa za čistiace potreby na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 528,44 € 04.09.2017 12.11.2017 Faktúra
174/17 Fa za hygienické potreby na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 551,11 € 04.09.2017 12.11.2017 Faktúra
027/18 Fa za dodávku čistiacich potrieb na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 783,19 € 05.02.2018 10.03.2018 Faktúra
028/18 Fa za hyg. potreby na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 927,11 € 05.02.2018 10.03.2018 Faktúra