Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360/22 | 16 kníh NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 252,00 € | 25.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
359/22 | 6 ks knihy tal. jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 74,75 € | 24.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
351/22 | knihy taliansky jazyk 6 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 86,94 € | 14.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
341/22 | Schritte Internat neu 4 KB+ AB 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 6,00 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
288/22 | Schritte INTERNAT NEU 3ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 18,00 € | 30.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
283/22 | 6ks knihy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 105,62 € | 28.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
266/22 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 78,63 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
364/23 | Fa za 5 ks kníh FJ + Tal.J. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 98,42 € | 15.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
035/24 | Fa za 1ks kniha Italiano PER LA CUCINA | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 17,60 € | 14.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
339/19 | Fa za 2x Európa všeobecnogeografická mapa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 196,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
342/21 | tlačiarne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 262,00 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
383/22 | 2 ks far. tlačiarne HPLJ Pro MPF M479 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 1 401,99 € | 07.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
345/19 | Fa za14 ks PC Dell Optiplex 3060SFF i5-8500 8GB 256GB | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 9 072,00 € | 20.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
024/20 | Notebook Lenovo2, Lenovo ThitPad USB2, Lenovo V15 29ks, Projektory 24ks, držiak 24ks, Kábel 48, Žlab kabl. 144 + inštalácia kabeláž, testov. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 50 866,80 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
222/21 | inštalácia projektora, materiál, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 787,20 € | 24.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
276/21 | switch (prepínač), inštalácia, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 96,00 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
126/23 | BENQ MH560 Projektor a inštalácia testovanie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 834,00 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
298/19 | Fa za revízie elektrických spotrebičov a bleskozvodu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RUŠEZ- Ing. Dzuba | 11800666 | 450,00 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
299/19 | Fa za revízie elektrospotrebičov + bleskozvody na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RUŠEZ- Ing. Dzuba | 11800666 | 700,00 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
015/17 | Fa za časopisy Škola 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JurisDAT-M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
022/18 | Fa za časopis ŠKOLA 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JurisDAT-M. Medlen | 11821973 | Kultúra, média, tlač | 25,00 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
016/19 | Fa za predplatné časopisu ŠKOLA 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JurisDAT-M. Medlen | 11821973 | Kultúra, média, tlač | 25,00 € | 28.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
018/17 | Fa za čistiace potreby na Pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 725,71 € | 26.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
019/17 | Fa za hyg. potreby na pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 802,17 € | 26.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
143/17 | Fa za čistiace a hyg. potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 591,70 € | 06.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||
144/17 | Fa za čistiace a hyg. potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 837,35 € | 06.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||
173/17 | Fa za čistiace potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 528,44 € | 04.09.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
174/17 | Fa za hygienické potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 551,11 € | 04.09.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
027/18 | Fa za dodávku čistiacich potrieb na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 783,19 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
028/18 | Fa za hyg. potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 927,11 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra |