Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211/22 | telekomunikčné služby za jun 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 91,39 € | 08.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
320/23 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 97,96 € | 08.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
281/23 | Fa za telekomunikačné služby za mesiac september 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 96,47 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
239/23 | Fa za telekomunikačné poplatky za 8/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 89,38 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
204/23 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 88,75 € | 14.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
176/23 | Fa za telekomunikačné služby za mesiac jun 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 88,50 € | 07.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
149/23 | Fa za telekomunikačné služby za mesiac maj 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 89,26 € | 12.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
130/23 | Fa za telekomunikačné služby za mesiac apríl 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 87,82 € | 11.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
106/23 | telekomunikačné poplatky za mesiac marec 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 99,20 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
069/23 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 101,17 € | 08.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
038/23 | Fa za telekomunikačné služby za 1/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 89,23 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
012/23 | poplatky za telekomunikačné služby za dec. 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 87,86 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
385/22 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 88,12 € | 08.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
344/22 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 90,16 € | 08.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
309/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 9/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 90,10 € | 06.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
269/22 | telekomunikačné služby za 8/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 89,39 € | 09.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
356/23 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 94,80 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
383/23 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 99,25 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
030/24 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 95,09 € | 08.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
054/24 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 96,13 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
098/24 | Fa za telekomunikačné služby za mesiac marec 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 94,03 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
027/22 | vyúčtovanie - univerzálny detektor, preprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DOMOSS TECHNIKA a.s. | 36228389 | 89,62 € | 31.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
114/22 | vzdelávacie služby - kurz anglického jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALLUKA | 53383419 | 195,00 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
133/22 | vzdelávacie služby - kurz anglického jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALLUKA | 53383419 | 338,00 € | 29.04.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
157/22 | Vzdelávacia činnosť 05/2022 Obj č. VO/0049/ 22 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALLUKA | 53383419 | 195,00 € | 25.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
188/22 | vzdelávacia činnosť za 06/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALLUKA | 53383419 | 143,00 € | 23.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
273/19 | Fa za opravu a výmenu liatinového radiátora | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Inštalater IVAN | 47061227 | 756,34 € | 25.10.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/18 | výmena svietidiel Vazovova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LIGHTECH spol.s r.o. | 35796332 | 40 792,86 € | 21.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
328/19 | Fa za rovací stôl Bene model Timba 1ks, rokovacie stoličky 6ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DESIGN OFFICE Bratislava, s.r.o. | 47500832 | Iné | 4 630,61 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
230/19 | dobropis k Fa č.219176 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Linea SK, s.r.o. | 35716932 | Iné | -206,28 € | 21.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra |