Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2471

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
327/19 Elektronické poukážky Callio PLUS 72 ks Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 Iné 7 243,20 € 10.12.2019 15.01.2020 Faktúra
004/20 Fa za elektronické stravovacie poukažky na 1/2020 Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 Iné 4 386,16 € 09.01.2020 17.02.2020 Faktúra
005/20 Fa za elektronicke poukažky CallioPlus Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 Iné 100,60 € 09.01.2020 17.02.2020 Faktúra
035/20 elektronické stravovacie poukážky Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 3 754,39 € 07.02.2020 27.02.2020 Faktúra
021/20 Fa za vydanie karty poplatok pre zamestnanca Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 5,40 € 30.01.2020 17.02.2020 Faktúra
066/20 elektronické stravovacie poukážky na marec 2020 Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 3 714,15 € 05.03.2020 29.03.2020 Faktúra
095/20 Gastrolístky Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 4 442,50 € 02.04.2020 12.05.2020 Faktúra
119/20 elektronické stravovacie poukážky 5/2020 Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 3 641,72 € 05.05.2020 18.05.2020 Faktúra
149/20 elektronické stravovacie poukážky Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 88,53 € 12.06.2020 23.06.2020 Faktúra
141/20 elektronické stravovacie poukážky Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 4 293,61 € 03.06.2020 23.06.2020 Faktúra
140/20 elektronická karta stravná Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 5,40 € 03.06.2020 23.06.2020 Faktúra
167/20 elektronické stravovacie poukážky 7/2020 Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 1 291,70 € 03.07.2020 09.08.2020 Faktúra
183/20 stravné lístky 8/2020 Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 655,91 € 03.08.2020 01.09.2020 Faktúra
234/20 poplatok za vydanie stravovacej karty Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 144,86 € 11.09.2020 10.10.2020 Faktúra
223/20 elektronické stravovacie poukážky na 9/2020 Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 4 631,62 € 04.09.2020 10.10.2020 Faktúra
215/20 poplatok za vydanie stravnej karty Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 10,80 € 03.09.2020 10.10.2020 Faktúra
291/20 poplatok za vydanie karty Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 5,40 € 30.10.2020 12.11.2020 Faktúra
290/20 elektronocké stravovacie poukážky na 11/2020 Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 3 436,50 € 30.10.2020 12.11.2020 Faktúra
260/20 elektronické stravovacie poukážky Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 3 871,09 € 05.10.2020 12.11.2020 Faktúra
334/20 poukážky Callio Plus Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 5 030,00 € 02.12.2020 27.12.2020 Faktúra
333/20 elektronické stravovacie poukážky Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 3 569,29 € 02.12.2020 27.12.2020 Faktúra
001/21 vyúčtovanie - stravovacie poukážky Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 2 490,86 € 05.01.2021 09.02.2021 Faktúra
020/21 vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 2 092,48 € 05.02.2021 13.03.2021 Faktúra
045/21 vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 3 018,00 € 06.03.2021 10.04.2021 Faktúra
059/21 vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 1 830,92 € 07.04.2021 10.05.2021 Faktúra
084/21 vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 2 840,94 € 05.05.2021 06.06.2021 Faktúra
355/22 práce vo výškach a arboristické práce Jazyková škola, Palisády 17319145 RNDr. Juraj Pálenik-3P 11982161 760,20 € 18.11.2022 11.12.2022 Faktúra
292/22 práce vo výškach strecha na Vaz, orez stromov Jazyková škola, Palisády 17319145 RNDr. Juraj Pálenik-3P 11982161 7 982,83 € 03.10.2022 06.11.2022 Faktúra
003/19 Fa za čistenie kanalizácie na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 KANAL M.P.S. s r.o. 35710357 Stavebné práce, opravárenské práce 372,14 € 04.01.2019 12.02.2019 Faktúra
180/19 Fa za TV monitoring - havária šk.byt Palisády 38 Jazyková škola, Palisády 17319145 KANAL M.P.S. s r.o. 35710357 Stavebné práce, opravárenské práce 322,73 € 22.07.2019 15.08.2019 Faktúra