Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327/19 | Elektronické poukážky Callio PLUS 72 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 7 243,20 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
004/20 | Fa za elektronické stravovacie poukažky na 1/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 4 386,16 € | 09.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
005/20 | Fa za elektronicke poukažky CallioPlus | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 100,60 € | 09.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
035/20 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 754,39 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
021/20 | Fa za vydanie karty poplatok pre zamestnanca | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5,40 € | 30.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
066/20 | elektronické stravovacie poukážky na marec 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 714,15 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
095/20 | Gastrolístky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 442,50 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
119/20 | elektronické stravovacie poukážky 5/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 641,72 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
149/20 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 88,53 € | 12.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
141/20 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 293,61 € | 03.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
140/20 | elektronická karta stravná | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5,40 € | 03.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
167/20 | elektronické stravovacie poukážky 7/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 291,70 € | 03.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
183/20 | stravné lístky 8/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 655,91 € | 03.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
234/20 | poplatok za vydanie stravovacej karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 144,86 € | 11.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
223/20 | elektronické stravovacie poukážky na 9/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 631,62 € | 04.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
215/20 | poplatok za vydanie stravnej karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 10,80 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
291/20 | poplatok za vydanie karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5,40 € | 30.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
290/20 | elektronocké stravovacie poukážky na 11/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 436,50 € | 30.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
260/20 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 871,09 € | 05.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
334/20 | poukážky Callio Plus | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5 030,00 € | 02.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
333/20 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 569,29 € | 02.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
001/21 | vyúčtovanie - stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 490,86 € | 05.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
020/21 | vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 092,48 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
045/21 | vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 018,00 € | 06.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
059/21 | vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 830,92 € | 07.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
084/21 | vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 840,94 € | 05.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
355/22 | práce vo výškach a arboristické práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RNDr. Juraj Pálenik-3P | 11982161 | 760,20 € | 18.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
292/22 | práce vo výškach strecha na Vaz, orez stromov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RNDr. Juraj Pálenik-3P | 11982161 | 7 982,83 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
003/19 | Fa za čistenie kanalizácie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | Stavebné práce, opravárenské práce | 372,14 € | 04.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
180/19 | Fa za TV monitoring - havária šk.byt Palisády 38 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | Stavebné práce, opravárenské práce | 322,73 € | 22.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra |