Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159/20 | výučba JJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Masahiko Shiraki - ŠTÚDIO TATAMI, Haburská 89/43, 821 01 Bratislava - Ružinov | 41162986 | 104,00 € | 30.06.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
158/20 | výučba SJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr. Valéria Jágrová - JAVA, Škultétyho 30, 949 01 Nitra | 44333552 | 520,00 € | 30.06.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
178/20 | 6 x kreslo | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 032,90 € | 16.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
177/20 | časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ares spol s.r.o. | 31363822 | 117,60 € | 15.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
161/20 | servisné práce PC | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 285,00 € | 01.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
179/20 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 21,30 € | 17.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
176/20 | výmena dlažby miestnost OXICO | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 890,28 € | 10.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
180/20 | stočné Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 78,90 € | 21.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
173/20 | Plyn na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 09.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
172/20 | Plyn na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 09.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
171/20 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 117,74 € | 09.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
170/20 | elektrická energia Pal. + Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 565,96 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
169/20 | elektrická energia Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 06.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
168/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 42,02 € | 06.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
164/20 | vodné, stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 03.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
155/20 | vyúčba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 156,00 € | 25.06.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
181/20 | oprava dverí do klubovne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ondrejka Jozef | 17704219 | 358,00 € | 24.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
174/20 | oprava vchodových dverí | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ondrejka Jozef | 17704219 | 190,00 € | 09.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
175/20 | EFT POS terminály jún 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 48,21 € | 13.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
183/20 | stravné lístky 8/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 655,91 € | 03.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
201/20 | vývoj SW splikácie, web rozvrh | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 1 280,00 € | 10.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
212/20 | kovové koše 4 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 637,92 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
211/20 | kovové koše 7 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 1 116,36 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
197/20 | EFT POS terminály za júl 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 66,41 € | 17.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
184/20 | webhosting | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 54,00 € | 03.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
195/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 44,23 € | 12.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
190/20 | dodávka zemného plynu Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 04.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
189/20 | dodávka zemného plynu Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 04.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
188/20 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 107,36 € | 06.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
187/20 | dodávka elektr. energie Vaz.+Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 514,74 € | 07.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra |