Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148/19 | Fa za projekčné fólie renovácia bielych tabúľ na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tamás Lovász-TL Holding | 47414952 | 583,68 € | 19.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
147/19 | Fa za dodavku tonerov do far.tlačiarne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 335,28 € | 17.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
151/19 | Fa za knihy NJ Schritte Internat Neu 1,2,3,34,5, KB LHR + Sicher B2/1, Siche C1 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 105,85 € | 20.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
149/19 | Fa za inzerciu v časopise CANADA exclusive Summer/Autumn 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hagiel - Ing. Jozef Burza | 32080123 | 450,00 € | 19.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
150/19 | Fa za časopisyn Freundschaft, Bridge pre školský rok 2019/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ares spol s.r.o. | 31363822 | 386,10 € | 20.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
153/19 | Fa za 6 ks tonerov do far.tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 514,92 € | 25.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
155/19 | Fa za STP APV WINPAM 6.2019 -12.2019, STP APV WINPAM 1.2020-5.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IVES organizácia pre informatiku verejnej správy | 162957 | 71,70 € | 26.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
152/19 | Fa za tohoročné Goethe-skúšky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GOETHE-INSTITUT | 129516430 | 446,24 € | 24.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
156/19 | Fa za 2 ks keramické tabule na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | 384,00 € | 27.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
157/19 | Fa za 2 ks keramické tabule na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | 510,54 € | 27.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
160/19 | Fa za podokenné samolepky 220x60 cm na električky na obdobie 1 mesiac | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | BigMedia,spol.s.r.o. | 43999999 | 1 440,00 € | 28.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
158/19 | Fa za vodné a stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 137,95 € | 27.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
159/19 | Fa za opravu klimatizačnej jednotky zborovna, miestnosť zastupcovia na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 296,52 € | 28.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
191/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac júl 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 01.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
230/19 | Dobropis k FA č. 219176 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | -206,28 € | 21.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
211/19 | Fa za montáž, dodávku koberca do zborovne Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 2 455,22 € | 28.08.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
258/19 | Fa za EFT POS terminály o akceptácii platobných kariet za 09/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 561,01 € | 11.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
268/19 | Fa za revíziu kotla na Vaz jeseň 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 485,00 € | 23.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
270/19 | Fa na základe Zmluvy WEB stránky ukončenie záverečnej etapy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 480,00 € | 24.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
264/19 | Fa za kopírovací papier A3 Q-Connect 80mg | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 238,56 € | 21.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
265/19 | Fa za Webhosting 1sjs.sk + podpora od 1.11.2019 do 31.1.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 171,11 € | 21.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
267/19 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 116,77 € | 23.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
272/19 | Fa za odvoz a uskladnenie odpadu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | dbarczi,s.r.o. | 36654591 | 180,00 € | 25.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
275/19 | Fa na základe cenovej ponuky a priloženého súpisu prác na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 12 098,00 € | 29.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
271/19 | Fa za periodickú tlačna rok 2020 časopis National Geographic | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SLOVART G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 283,20 € | 24.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
269/19 | Fa za servis resp.revízie kotlov na Pal. + škols. byt na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 620,00 € | 23.10.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
274/19 | Fa na základe cenovej ponuky podlahová krytina koberec dodávka a montáž | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 555,12 € | 29.10.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
266/19 | Fa za srevis resp. revízia kotla Buderus na Pal. + škols.byt na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELOTIS Otto Morávek | 37504967 | 270,00 € | 21.10.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
273/19 | Fa za opravu a výmenu liatinového radiátora | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Inštalater IVAN | 47061227 | 756,34 € | 25.10.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
298/19 | Fa za revízie elektrických spotrebičov a bleskozvodu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RUŠEZ- Ing. Dzuba | 11800666 | 450,00 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra |