Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189/23 | časopisy Adesso Lehrerbeilage Adesso Plus | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 297,98 € | 28.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
267/20 | časopisy AJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 79,40 € | 07.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
188/23 | Časopisy Ecos Lehrerbeilage, Ecos Plus | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 164,39 € | 28.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
268/20 | časopisy Ensemble, Todos Amigos, Aduléscens, Davaj | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Didaktis,s.r.o. | 31322590 | 160,27 € | 08.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
232/22 | časopisy Ensemble, Todos Amigos, davaj - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Didaktis,s.r.o. | 31322590 | 127,90 € | 02.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
200/20 | certifikované skúšky jún 2020 GI | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GOETHE-INSTITUT | 129516430 | 343,00 € | 19.08.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
110/22 | čistenie klimatizačnej jednotky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 384,00 € | 05.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
240/23 | čistenie klimatizačných jednotiek | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 756,00 € | 11.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
042/20 | čistenie, program.tel.ustredne,diagnostika | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3TJuraj Šidelský ml. | 13968611 | 50,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
343/21 | čistiace a dezinfekčné potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 031,75 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
157/21 | čistiace potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 478,91 € | 28.07.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
232/20 | čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 1 548,04 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
231/20 | čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 720,80 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
015/21 | členský poplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
035/22 | členský poplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
097/17 | Daň z nehnutelnosti na rok 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | Iné | 36,35 € | 02.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
055/24 | darčekové predmety k výročiu školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 686,24 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
040/23 | DELONGHI NESPRESSO 1ks + prípravok na odvapnenie vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Andrea Shop s.r.o. | 36277151 | 199,30 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
121/22 | deratizácia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 10.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
120/22 | deratizácia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 105,60 € | 10.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
305/22 | deratizácia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
099/23 | deratizácia jarná na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 105,60 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
100/23 | deratizácia jarná na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
304/22 | deratizácia na Pal. jeseň | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 105,60 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
073/21 | deratizačné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 96,00 € | 14.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
072/21 | deratizačné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 60,00 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
256/21 | deratizačné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 60,00 € | 11.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
255/21 | deratizačné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 96,00 € | 11.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
204/20 | Deutch Perfekt 5 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 174,44 € | 24.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
285/22 | DEUTSCH pefekt E-paper časopis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 14,00 € | 29.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra |