Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
067/19 | Fa poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 6,50 € | 14.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
054/20 | poplatok za znecistenie ovzdušia na 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 6,70 € | 27.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
209/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 7,90 € | 24.08.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
208/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 7,90 € | 24.08.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
215/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 7,90 € | 22.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
214/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 7,90 € | 22.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
270/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 7,90 € | 26.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
269/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 7,90 € | 26.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
263/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 7,90 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
344/23 | Fa za pramenitu vodu Aqua Pro na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 8,28 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
263/23 | Fa za prenájom dávkovača vody 18.9.203 - 30.9.2023 na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 9,30 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
074/17 | Fa za Sicher C1/2 LHR /7-12/ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 9,68 € | 04.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
317/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,00 € | 03.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
272/23 | Fa za dodavku elektrickej energie na Štetinovu brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
233/23 | Fa za dodávku elektrickej energie na Stetinovu ul. brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,00 € | 05.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
202/23 | Fa za dodávku elektrickej energie Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,00 € | 03.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
165/23 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovej ul. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,00 € | 04.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
008/19 | Vyúčt. Fa za dodávanie elektrickej energie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 10,31 € | 09.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
208/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,68 € | 08.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
215/20 | poplatok za vydanie stravnej karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 10,80 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
309/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. školský byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
267/23 | Fa za dodávku zemného plynu na pal. školský byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
230/23 | Fa za dodávku zemného plynu Pal. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 05.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
196/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal.školský byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
160/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. škol. byt za jul 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
140/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal sk.byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 01.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
114/23 | dodávka zemného plynu na Pal. skols. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
092/23 | dodávka zemného plynu na Pal. skols. byt na apríl 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
056/23 | dodávka zemného plynu na Pal. skols. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
029/23 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra |