Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317/22 | rekonštrukcia kotolne na Vazovova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | T.P.K. s.r.o. | 35778407 | 130 882,80 € | 13.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
252/23 | Fa za opravu, výmenu obvodového múru na Štetinova + Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 66 715,04 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
292/21 | stavebné práce - sociálne zariadenia na Vazovovej | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY | 46059105 | 64 518,41 € | 04.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
024/20 | Notebook Lenovo2, Lenovo ThitPad USB2, Lenovo V15 29ks, Projektory 24ks, držiak 24ks, Kábel 48, Žlab kabl. 144 + inštalácia kabeláž, testov. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 50 866,80 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
376/23 | oprava obvodového múru - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 48 421,64 € | 22.09.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/19 | oprava dvornej časti oporného múru | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Keller špeciálne zakladanie, spol.s.r.o. | 30775442 | 44 106,59 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
334/23 | oprava a odstránenie havárie na kanalizácii , prepadnuté podlahy na škols. byte | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 41 307,22 € | 28.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/18 | výmena svietidiel Vazovova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LIGHTECH spol.s r.o. | 35796332 | 40 792,86 € | 21.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
336/21 | školský a kancelársky nábytok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | 40 514,40 € | 21.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
323/19 | Fa za podlahárske práce v triedach na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | Stavebné práce, opravárenské práce | 23 690,00 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
345/21 | rekonštrukcia svietidiel a elektroinštalácie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IC Grid s.r.o. | 52240894 | 22 460,88 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
353/23 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 17 907,20 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
194/19 | Fa za Oprava sociálneho zariadenia-muži na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELINSS,s.r.o. | 44899831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 17 869,07 € | 02.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
292/19 | Fa za nákup lavice + stoličky + skrine na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | Iné | 12 468,32 € | 12.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
275/19 | Fa na základe cenovej ponuky a priloženého súpisu prác na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 12 098,00 € | 29.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
264/22 | havarijný stav , výmena búranie dlažby v suteréne školy Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 997,41 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
025/23 | práce stupačky , umyvadlá, kanalizácia výkopy ... | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 996,14 € | 30.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
349/22 | maliarske a natieračské práce, povrchová úprava stien | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 994,98 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
265/22 | havarijný stav vjazd do areálu JŠ na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 985,42 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
249/23 | Fa na opravu sokla na budove JŠ stavebné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 985,29 € | 20.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
356/22 | odstránenie havarijného stavu, opravárske a údržbárske práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 979,78 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
318/22 | odstránenie havarijného stavu suterénu, otlčenie, demontáž, sanačné omietky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 958,89 € | 19.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
072/23 | hygienické a čistiace potreby pre Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 11 725,68 € | 10.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
217/19 | Fa za vymalovanie / hygienický náter/ chodieb a miestností na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Rivero s.r.o. | 50690736 | Stavebné práce, opravárenské práce | 11 581,82 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
316/22 | maľovanie, oprava stien a stropu po zatekaní strechy - zborovňa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 348,46 € | 13.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
376/22 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 11 052,40 € | 05.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
219/19 | Fa za 2 ks okien, 2ks parapetných dosiek na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Okienkovo s r.o. | 52230937 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10 650,00 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
252/19 | Maľovanie 15 tried, náter soklov a radiátorov na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | Stavebné práce, opravárenské práce | 9 999,00 € | 07.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
043/23 | Medialna kampaň na podporu prihlasovania účastníkov na 1.Štátnej jazykovej školy jar 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Neopublic s.r.o. | 35800356 | 9 794,40 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
345/19 | Fa za14 ks PC Dell Optiplex 3060SFF i5-8500 8GB 256GB | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 9 072,00 € | 20.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra |