Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369/23 | Fa za 4ks bannery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Arpád Németh-WANDTED DESIGN | 33468729 | 348,00 € | 28.12.2023 | 09.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
370/23 | podpora zákazníka a licencia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 2 876,40 € | 28.12.2023 | 09.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
356/23 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 94,80 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
367/23 | expanzná nádoba úpravne vody | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 2 754,37 € | 18.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
364/23 | Fa za 5 ks kníh FJ + Tal.J. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 98,42 € | 15.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
366/23 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 18.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
363/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 494,54 € | 15.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
338/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 51,30 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFKV/0001/23 | profesionálne tlmočnícke zariadenie s digitálnou riadiacou jednotkou KV | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CONTEST, s.r.o. | 36829650 | 5 326,80 € | 21.12.2023 | 10.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
368/23 | profesionálne tlmočnícke zariadenie s digitálnou riadiacou jednotkou BV | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CONTEST, s.r.o. | 36829650 | 6 544,80 € | 21.12.2023 | 10.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
365/23 | Fa za intervencie AJ za december 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 442,00 € | 15.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
362/23 | Fa za odstránenie netesnosti plynu na spoji pod regulátorom plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 120,00 € | 15.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
361/23 | vyúčtovanie mopy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 193,87 € | 15.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
358/23 | Fa za revízie elktro spotr., inštalácia budovy, bleskozvody na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 597,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
357/23 | Fa za revízie elektro, spot. , bleskozvody, plynomerna na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 818,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
360/23 | Fa za obhliadku a vypracovanie správy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CONTEST, s.r.o. | 36829650 | 96,00 € | 13.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
355/23 | Fa za odvoz stavebného odpadu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | dbarczi,s.r.o. | 36654591 | 312,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
342/23 | Fa za intervencie spanielsky jazyk za november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 170,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
351/23 | Fa za vyučbu cudzieho jazyka za mesiac november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 442,00 € | 05.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
070/24 | Fa za toner do far. kopírky WC7855 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 114,00 € | 25.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
062/24 | Fa za kontrolu a čistenie komínov na Pal + Vaz jar 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 66,00 € | 14.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
071/24 | reklamné dáždniky k výročiu školy - doplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 443,38 € | 22.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
072/24 | reklamné dáždniky k výročiu školy - doplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 293,00 € | 22.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
054/24 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 96,13 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
067/24 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz za obdobie od 16.3.2023 - 15.3.2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 128,16 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
069/24 | Fa za opravu horákovej jednotky na kotly Weishaupt, výmena ložiska na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 510,00 € | 21.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
053/24 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 391,06 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
068/24 | Fa za 1ks Mop Vileda XL + napajací kábel vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 136,04 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
042/24 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 51,30 € | 01.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
058/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 177,60 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |