Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4984

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240204 Paušálny servis zariadenia RDG za 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 547,66 € 05.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240206 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.01.2024-03.02.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 100,50 € 05.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240138 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 27,90 € 05.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240207 dezinfekcia Sekusept Aktiv Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 52,50 € 05.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240140 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 111,70 € 05.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240141 Miestny popl. - komunálne a drobné stavebné odpady za 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 11 346,34 € 05.02.2024 15.03.2024 Faktúra
OZ240203 dezinfekcia Sekusept aktiv Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 52,50 € 02.02.2024 05.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F240130 Paušálny poplatok - servis výťahov za 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 02.02.2024 09.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
OZ240204 Kancelárske potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 395,11 € 02.02.2024 13.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240201 Odber zemného plynu 02/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 990,00 € 02.02.2024 16.02.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240203 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 315,60 € 02.02.2024 16.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240137 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 455,43 € 02.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240134 Upratovacie služby 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 820,80 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240133 Zrážky PKV 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 405,04 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240132 Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 79,66 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240136 Prenájom rohoží 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 197,95 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240202 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 194,26 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240131 Výkon PZS 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIOMED s.r.o. 44729081 54,00 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240135 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 130,11 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
OZ240202 Pranie a žehlenie prádla 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 400,00 € 01.02.2024 05.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka