Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4984

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OZ240303 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 262,07 € 06.03.2024 19.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240306 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.02.2024-03.03.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 268,09 € 06.03.2024 05.04.2024 Faktúra
F240305 Vyšetrovacia lampa -dobropis k faktúre 20240497 Poliklinika Karlova Ves 17336236 METEC PLUS s.r.o. 31673911 -205,00 € 05.03.2024 05.03.2024 Faktúra
F240241 Služby technika PO a BOZP PKV +DS + Rovniankova za 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 408,00 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
F240243 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 26,10 € 05.03.2024 28.03.2024 Faktúra
F240242 Výkon PZS 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIOMED s.r.o. 44729081 54,00 € 05.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240239 CD-R dobropis k faktúre 5402296816 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 -21,90 € 04.03.2024 05.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240238 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 21,90 € 04.03.2024 05.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240237 sieťový kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 23,80 € 04.03.2024 06.03.2024 Faktúra
F240301 Zverejnenie pracovnej ponuky - vedúci lekár rádiológie Poliklinika Karlova Ves 17336236 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 154,80 € 04.03.2024 08.03.2024 Faktúra
F240304 Odber zemného plynu 03/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 933,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
F240233 Paušálny poplatok - servis výťahov za 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
F240303 Preddavky odberu elektrickej energie DS 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 141,64 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
F240232 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 589,73 € 04.03.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240235 Upratovacie služby 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 820,80 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
F240244 Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 74,26 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
F240245 Zrážky PKV 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 379,38 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
F240302 Paušálny servis zariadenia RDG za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 547,66 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
F240236 Pranie a žehlenie prádla za 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 273,36 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
F240240 Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.10.2023 - 14.01.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 39,00 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra