Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3647

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F231071 Právne služby 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 800,00 € 13.11.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
F231068 Zabezpečenie procesu VO - zákazka s nízkou hodnotou kúpa auta Poliklinika Karlova Ves 17336236 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 1 440,00 € 10.11.2023 16.11.2023 Faktúra
F231067 upratovanie ZS Rovniankova - 10/23 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVCLEAN, a.s. 35956526 817,56 € 09.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231066 odvoz dreva 10/23 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 28,32 € 09.11.2023 24.11.2023 Faktúra
F231110 obraz Ginko Poliklinika Karlova Ves 17336236 DREVKO s.r.o. 52138445 32,30 € 09.11.2023 13.11.2023 Faktúra
F231065 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 5 287,23 € 08.11.2023 08.12.2023 Faktúra
F231109 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 11/2023-01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 547,78 € 08.11.2023 08.12.2023 Faktúra
F231064 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2023, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 61,19 € 08.11.2023 24.11.2023 Faktúra
F231063 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2023, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 359,64 € 08.11.2023 24.11.2023 Faktúra
F231062 Telefón hovory 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 278,80 € 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
F231061 Telefón hovory 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 7,50 € 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
F231107 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 116,65 € 07.11.2023 08.12.2023 Faktúra
F231108 Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 179,69 € 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
F231060 Elektromechanické čistenie kanalizácie a vysávanie splaškov Poliklinika Karlova Ves 17336236 In-kanál, spol.s.r.o. 35773308 492,00 € 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DZ23032 Záloha na energie Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 5 300,00 € 07.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DZ23031 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 7 980,00 € 07.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DZ23030 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 590,00 € 07.11.2023 10.11.2023 Faktúra
F231106 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.10.-03.11.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 150,76 € 06.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231055 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 27,90 € 06.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231056 Palivo EVO 95 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVNAFT, a.s. 31322832 64,52 € 06.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231057 Výkon PZS 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIOMED s.r.o. 44729081 54,00 € 06.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231059 úrok z omeškania Poliklinika Karlova Ves 17336236 Daňový úrad 1111 9,00 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra
F231054 Služby PO a BOZP PKV 10/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 490,80 € 03.11.2023 18.12.2023 Faktúra
F231104 Preddavky odberu elektrickej energie DS 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 175,00 € 03.11.2023 20.11.2023 Faktúra
F231105 klávesnica+myš, redukcia k monitoru+FTP kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 26,00 € 03.11.2023 05.11.2023 Faktúra
F231103 Paušálny servis zariadenia RDG za 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 547,66 € 02.11.2023 05.12.2023 Faktúra
F231051 Zrážky PKV 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 386,14 € 02.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231050 Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 75,61 € 02.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231053 Prenájom rohoží 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 113,28 € 02.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231101 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 269,02 € 02.11.2023 01.12.2023 Faktúra