Faktúry
Počet záznamov: 9678
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0818/21 | Oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 60,00 € | 12.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0830/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 495,00 € | 08.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0967/19 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 656,00 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0924/18 | bezzápachové koše | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 4 303,40 € | 14.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0878/17 | deratizácia a dezinsekcia stravovacích priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 530,00 € | 23.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0843/16 | Valec Samsung MLT-R116 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 54,00 € | 03.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0504/23 | vzdelávacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 20.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0886/22 | propagácia, reklama | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Profesia spol.s.r.o. | 35800861 | 1 318,80 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0781/21 | Všeobecný materiál - jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARK bal, s.r.o. | 36241610 | 1 788,96 € | 01.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0955/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 98,00 € | 09.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0906/18 | vzdelávanie - elektronická licencia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 250,20 € | 11.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0923/17 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 578,15 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0842/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 513,04 € | 03.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0550/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 548,28 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0887/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 377,46 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0780/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 886,00 € | 01.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0827/20 | DHM - upratovací vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 262,27 € | 08.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0954/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 255,00 € | 09.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0904/18 | oprava STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 89,00 € | 10.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0949/17 | workshop | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 210,00 € | 02.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0955/16 | školenie - IS Cygnus 05.10.2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 302,50 € | 26.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0568/23 | časopis - senior magazín - 1-12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 78,72 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0890/22 | DDHM - mikro hifi systém | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 2 390,00 € | 15.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0796/21 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEKA therm s.r.o. | 45688788 | 1 440,00 € | 07.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0826/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 680,11 € | 08.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0953/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 416,00 € | 09.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0908/18 | OOPP - pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 304,06 € | 11.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0932/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 175,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1151/16 | sociálno psychologický tréning pracovníkov (24.11.2016) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SOBER, s.r.o. | 44722036 | 184,00 € | 19.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/17 | sociálno psychologický tréning | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SOBER, s.r.o. | 44722036 | 184,00 € | 29.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |