Faktúry
Počet záznamov: 9678
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0882/22 | Elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SCAME-SK s.r.o. | 36004731 | 375,55 € | 12.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0736/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 576,20 € | 13.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0828/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 5 121,98 € | 08.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/20 | ročná kontrola SSHZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TRASER spol. s r.o. | 30999120 | 300,00 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0978/18 | zdravotná technika - lehátko pre fyzioterapiu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RESI Třeboň spol. s.r.o. | 25178989 | 1 068,40 € | 20.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0887/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 288,00 € | 23.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0829/16 | vnútorná revízia tlakových častí kotlov (teplovodné kotle) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Dimitrov | 11650613 | 440,64 € | 26.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0565/23 | drobný dlhodobný hmotný majetok - záhradný nábytok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PetGarden s. r. o. | 48082198 | 1 210,00 € | 08.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0905/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 42,06 € | 15.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0727/21 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Šubín Martin | 34556966 | 650,00 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0767/20 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 846,06 € | 29.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0829/20 | Servisné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 634,40 € | 07.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0931/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 488,00 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0893/18 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DREVONA MARKET s. r. o. | 50443003 | 333,00 € | 10.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0886/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 237,00 € | 23.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0833/16 | jazykový kurz angličtiny, Mgr. Ján Kmeť PhD., 1.semester (27.9.2016-31.1.2017) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | the BRIDGE | 42208483 | 242,00 € | 28.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0562/23 | jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARK bal, s.r.o. | 36241610 | 214,56 € | 08.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0880/22 | DDHM - líniový laser, teleskopická tyč | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 611,63 € | 12.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0726/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 333,00 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0793/20 | Tonery do tlačiarne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 222,00 € | 28.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0956/19 | DHM - automatické dvere | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 14 490,00 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0900/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 406,86 € | 10.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0879/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 156,00 € | 23.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0827/16 | výmena poškodeného WC a časti odpadového potrubia, DSS Leto p.Keráková 1p. č.211 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 286,00 € | 26.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0609/23 | vrecia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 1 200,00 € | 27.12.2023 | 12.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0870/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 720,00 € | 07.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0725/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 301,00 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0792/20 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 120,60 € | 28.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0958/19 | DHM - priemyselný stroj do práčovne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 9 252,00 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0886/18 | oprava sušičiek Elektrolux | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 861,40 € | 07.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra |