Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7832

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0210/24 Nájomné kancelárie Groslingova za 5/24 Divadlo Aréna 30777810 LIONS&PARTNERS.A.S. 00659215 1 636,98 € 03.05.2024 06.05.2024 Faktúra
DF/0209/24 Daňové poradenstvo za 4/24 Divadlo Aréna 30777810 Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS 13995618 180,00 € 03.05.2024 06.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0211/24 Uschovné a archivácia dokladov 04/24 Divadlo Aréna 30777810 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. 36232734 75,98 € 03.05.2024 06.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0206/24 Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratka na letisku Divadlo Aréna 30777810 Platypus & sons production s.r.o. 47325852 324,00 € 02.05.2024 06.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0205/24 Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba Divadlo Aréna 30777810 Creative corporation s.r.o. 45422729 300,00 € 02.05.2024 06.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0204/24 Spotreba vody 042023 Divadlo Aréna 30777810 Bratislavská vodárenská s 35850370 171,72 € 02.05.2024 06.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0208/24 Tantiemy 042024 Divadlo Aréna 30777810 AURA PONT, s.r.o. 174866 711,49 € 02.05.2024 06.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0207/24 Poskytnunie služby internet Flexilink MAN Divadlo Aréna 30777810 VNET a.s. 35845007 332,40 € 02.05.2024 06.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0199/24 Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 04/24 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 126,00 € 30.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0200/24 Výkon funkcie zodpovednej osoby Divadlo Aréna 30777810 DAPRO Consulting s.r.o. 47401931 80,00 € 30.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0198/24 Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú Divadlo Aréna 30777810 TurekTom s.r.o. 55666141 180,00 € 30.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0203/24 Tantiemy za mesiac APRíL 24 Divadlo Aréna 30777810 LITA, autorská spoločnosť 420166 250,26 € 30.04.2024 06.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0201/24 Oprava MINIBUS BA232RX Divadlo Aréna 30777810 AUTO-IMPEX spol.s.r.o 17329477 709,16 € 30.04.2024 06.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0202/24 Nakreditovanie karty Edenred 05/2024 Divadlo Aréna 30777810 Ticket Service, s.r.o 52005551 1 056,98 € 29.04.2024 30.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0197/24 Orange služby Divadlo Aréna 30777810 Orange Slovensko, a.s. 35697270 226,27 € 29.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0092/24 Na základe zmluvy si u Vás objednávame strážnu službu na mesiac máj 2024 Divadlo Aréna 30777810 AMG Security s.r.o. 46268995 5 371,68 € 29.04.2024 06.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0090/24 Objednávame si u Vás nakreditovanie karty Edenred Divadlo Aréna 30777810 Ticket Service, s.r.o 52005551 1 056,98 € 27.04.2024 30.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0091/24 Objednávame si u Vás prepravu tovaru máj 2024 Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 480,00 € 26.04.2024 06.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
DF/0193/24 Objednávame si u Vás WEB seminár zdravotné a sociálne odvody. Divadlo Aréna 30777810 DataWex s.r.o. 46822771 72,00 € 25.04.2024 25.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0192/24 Preprava scény Rača DK Ružinov, Divadlo Arena Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 720,00 € 25.04.2024 25.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra