Faktúry
Počet záznamov: 9678
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0322/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -5,45 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0475/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | -5,41 € | 08.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | -5,14 € | 27.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0535/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | -5,11 € | 01.07.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0896/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 11/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -5,02 € | 20.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0635/22 | EL EN Pri vinohradoch LETO 07/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -4,96 € | 08.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0848/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -4,22 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0515/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | -3,84 € | 30.06.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0898/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 11/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -3,84 € | 20.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 301804881 (DFBV/0071/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -3,60 € | 08.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0950/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 3018120723 (DFBV/0949/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -3,58 € | 12.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 670820617 (DFBV/0389/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | -3,50 € | 19.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0709/18 | potraviny - dobropis k fakúre č. 3018100648 (DFBV/0708/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -3,23 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0543/22 | EL EN LETO 06/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -2,60 € | 07.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0682/16 | elektrika - opravná faktúra 01-12/2015, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -2,56 € | 12.08.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0897/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 11/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -2,33 € | 20.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/19 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1011904995 (DFBV/0156/19) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -2,30 € | 26.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0684/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -2,27 € | 23.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -2,18 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/1037/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | -2,08 € | 21.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0966/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1011838395 (DFBV/0965/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -2,04 € | 19.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0901/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -1,87 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0862/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -1,81 € | 19.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0585/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -1,76 € | 06.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -1,45 € | 20.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -1,31 € | 20.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0986/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -1,20 € | 13.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 301806001 (DFBV/0069/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -1,09 € | 08.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -1,09 € | 31.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0641/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -0,85 € | 16.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra |