Faktúry
Počet záznamov: 14143
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0061/15 | Oleje - motorový, hydraulický, prevodový | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 988,77 € | 16.02.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0061/16 | Stajňová doska | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KS-KOMFORT Komárno, s.r.o. | 36541249 | 462,47 € | 23.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0061/17 | Výmena pneumatík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 100,00 € | 13.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0061/18 | Inzercia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | regionPRESS, s. r.o. | 36252417 | 92,16 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0061/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 156,85 € | 31.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0061/20 | prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 187,21 € | 06.02.2020 | 14.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0061/21 | ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 167,40 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0061/22 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Gigaprint.sk s.r.o | 50370294 | 78,00 € | 02.02.2022 | 07.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
DFB1/0061/23 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 722,37 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0061/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 419,00 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0062/15 | Predplatné - Aktualizácie zákonov 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 27,60 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0062/16 | Poplatok za komunálny odpad - 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 577,00 € | 24.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0062/17 | Výmena pneumatík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 1 777,20 € | 13.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0062/18 | Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodnej ochrany | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 1 176,00 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0062/19 | doplnkový materiál pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 236,18 € | 31.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0062/20 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 166,69 € | 06.02.2020 | 14.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0062/21 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 660,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0062/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,01 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0062/23 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0062/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14,00 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0063/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 108,11 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0063/16 | Poplatok za komunálny odpad - 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 877,00 € | 24.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0063/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 18,50 € | 13.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0063/18 | Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodnej ochrany | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 3 480,00 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0063/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marek Semhric-SEMPRO | 43838685 | 26,91 € | 31.01.2019 | 31.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0063/20 | energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 245,50 € | 07.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0063/21 | členské | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo | 34125035 | 34,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0063/22 | reklamné pútače na autobusoch MHD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 360,00 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0063/23 | učebná pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Arender s.r.o. | 53627695 | 562,95 € | 03.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0063/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12,00 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |