Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14143

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0061/15 Oleje - motorový, hydraulický, prevodový Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 988,77 € 16.02.2015 06.05.2015 Faktúra
DFB1/0061/16 Stajňová doska Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 KS-KOMFORT Komárno, s.r.o. 36541249 462,47 € 23.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0061/17 Výmena pneumatík Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 100,00 € 13.02.2017 28.02.2017 Faktúra
DFB1/0061/18 Inzercia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 regionPRESS, s. r.o. 36252417 92,16 € 09.02.2018 19.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0061/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 156,85 € 31.01.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0061/20 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 187,21 € 06.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0061/21 ovos Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 167,40 € 19.02.2021 07.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0061/22 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Gigaprint.sk s.r.o 50370294 78,00 € 02.02.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0061/23 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 722,37 € 02.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0061/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 419,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0062/15 Predplatné - Aktualizácie zákonov 2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Poradca s.r.o. 36371271 27,60 € 17.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0062/16 Poplatok za komunálny odpad - 2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 577,00 € 24.02.2016 07.03.2016 Faktúra
DFB1/0062/17 Výmena pneumatík Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 1 777,20 € 13.02.2017 28.02.2017 Faktúra
DFB1/0062/18 Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodnej ochrany Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 1 176,00 € 09.02.2018 19.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0062/19 doplnkový materiál pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 236,18 € 31.01.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0062/20 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 166,69 € 06.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0062/21 členský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská jazdecká federácia 31787801 660,00 € 22.02.2021 07.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0062/22 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,01 € 03.02.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0062/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 02.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0062/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0063/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 108,11 € 17.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0063/16 Poplatok za komunálny odpad - 2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 877,00 € 24.02.2016 07.03.2016 Faktúra
DFB1/0063/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 18,50 € 13.02.2017 28.02.2017 Faktúra
DFB1/0063/18 Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodnej ochrany Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 3 480,00 € 09.02.2018 19.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0063/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Marek Semhric-SEMPRO 43838685 26,91 € 31.01.2019 31.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0063/20 energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 245,50 € 07.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0063/21 členské Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo 34125035 34,00 € 22.02.2021 07.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0063/22 reklamné pútače na autobusoch MHD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JEZET reklamná agentúra, s.r.o. 35763205 360,00 € 03.02.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0063/23 učebná pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Arender s.r.o. 53627695 562,95 € 03.02.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0063/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra