Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14049

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0360/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 760,69 € 04.09.2015 14.09.2015 Faktúra
DFPC/0221/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 51,38 € 04.09.2015 14.09.2015 Faktúra
DFPC/0216/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 437,76 € 24.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFPC/0214/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 1 422,96 € 17.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFPC/0212/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FoReS SK s.r.o. 31411193 2 699,09 € 14.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFPC/0210/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 3 296,45 € 12.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFB1/0350/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 1 013,81 € 18.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFB1/0347/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 378,36 € 17.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFPC/0215/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 124,31 € 21.08.2015 31.08.2015 Faktúra
DFB1/0351/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 469,41 € 21.08.2015 31.08.2015 Faktúra
DFB1/0348/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 43,44 € 17.08.2015 31.08.2015 Faktúra
DFB1/0346/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 69,36 € 13.08.2015 31.08.2015 Faktúra
DFPC/0211/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 38,28 € 13.08.2015 31.08.2015 Faktúra
DFB1/0343/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 934,66 € 11.08.2015 31.08.2015 Faktúra
DFB1/0349/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 410,61 € 17.08.2015 26.08.2015 Faktúra
DFB1/0345/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Eugen Bíró autoservis 32304111 105,00 € 11.08.2015 26.08.2015 Faktúra
DFB1/0344/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 313,96 € 11.08.2015 26.08.2015 Faktúra
DFB1/0342/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 104,44 € 10.08.2015 26.08.2015 Faktúra
DFPC/0213/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 58,16 € 17.08.2015 25.08.2015 Faktúra
DFPC/0209/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 120,95 € 10.08.2015 25.08.2015 Faktúra
DFB1/0502/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -65,89 € 02.11.2015 20.11.2015 Faktúra
DFB1/0002/16 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 05.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFKV/0001/17 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 34 876,36 € 13.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFB1/0312/16 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 299,59 € 01.07.2016 07.07.2016 Faktúra
DFB1/0391/16 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 37,01 € 08.08.2016 12.08.2016 Faktúra
DFS1/0161/16 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 5,23 € 12.09.2016 14.09.2016 Faktúra
DFB1/0468/16 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ján Mravec AGH-DDD 34778632 110,00 € 21.09.2016 23.09.2016 Faktúra
DFB1/0012/17 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 17.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFS1/0028/17 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 506,58 € 09.02.2017 27.02.2017 Faktúra
DFB1/0182/17 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Darina Bachratá 32826184 205,00 € 11.04.2017 25.04.2017 Faktúra