Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0005/22 | Objednávame: hygienické utierky do dávkovačov 3 bal/6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 100,00 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Objednávka | |||||
VO/0007/22 | Objednávame u Vás pripojenie hlavného prívodu pri výmene elektromera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 96,00 € | 24.01.2022 | 26.01.2022 | Objednávka | |||||
VO/0008/22 | Skladané utierky - zelené 1 vrstv. hyg. 1 karton Odpad. vrecia 70x110 25ks/rolka 2rolky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 19,80 € | 28.01.2022 | 02.02.2022 | Objednávka | |||||
VO/0006/22 | Objednávame u Vás kontrolu a revíziu komínov vo 4. januárovom týždni 2022 na budove gymnázia a vo vysunutej telocvični na Športovej ulici v Senci. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 0,00 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Objednávka | |||||
VO/0010/22 | Kružidlo Noris 3ks, poštová obálka Victoria TC4 Etikety Victoria 70x36 3ks pravítko Linex RR1000 valivé 9ks, Poštová obálka Victoria bublinková F/16 balenie 5ks 4 balenia kružidlo staedtler mars comfort Neon modro-zelené 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza.cz | 27082440 | 109,04 € | 14.02.2022 | 15.02.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0052/17 | Oprava fakturovaných údajov 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -759,25 € | 07.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0075/17 | Toaletný papier, rolky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 29,31 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 174,05 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 85,04 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 205,44 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 366,65 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/17 | Vodné, stočné 3/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 211,75 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/17 | Časopis The Student | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Studentlab s.r.o. | 50389467 | 2,50 € | 21.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/17 | Služby virtuálnej knižnice 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 346,39 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 229,69 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 411,73 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/17 | Plyn Lichnerova 2/2017 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 317,17 € | 10.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 142,05 € | 10.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/17 | Ubytovanie a služby LVVK | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 6 300,00 € | 10.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |