Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4083

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0005/22 Objednávame: hygienické utierky do dávkovačov 3 bal/6ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 100,00 € 14.01.2022 20.01.2022 Objednávka
VO/0007/22 Objednávame u Vás pripojenie hlavného prívodu pri výmene elektromera Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Tribeta s.r.o. 50204289 96,00 € 24.01.2022 26.01.2022 Objednávka
VO/0008/22 Skladané utierky - zelené 1 vrstv. hyg. 1 karton Odpad. vrecia 70x110 25ks/rolka 2rolky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 19,80 € 28.01.2022 02.02.2022 Objednávka
VO/0006/22 Objednávame u Vás kontrolu a revíziu komínov vo 4. januárovom týždni 2022 na budove gymnázia a vo vysunutej telocvični na Športovej ulici v Senci. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ladislav Kálmán 17603374 0,00 € 19.01.2022 03.02.2022 Objednávka
VO/0010/22 Kružidlo Noris 3ks, poštová obálka Victoria TC4 Etikety Victoria 70x36 3ks pravítko Linex RR1000 valivé 9ks, Poštová obálka Victoria bublinková F/16 balenie 5ks 4 balenia kružidlo staedtler mars comfort Neon modro-zelené 1ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Alza.cz 27082440 109,04 € 14.02.2022 15.02.2022 Objednávka
DFBV/0052/17 Oprava fakturovaných údajov 2/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 -759,25 € 07.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0075/17 Toaletný papier, rolky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 29,31 € 24.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0074/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEAK s.r.o. 31445837 174,05 € 24.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0073/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 85,04 € 24.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0072/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 205,44 € 24.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0071/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 366,65 € 24.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0073/17 Vodné, stočné 3/2017 Lichnerova Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 211,75 € 24.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0072/17 Časopis The Student Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Studentlab s.r.o. 50389467 2,50 € 21.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0051/17 Služby virtuálnej knižnice 2/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 13.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0047/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEAK s.r.o. 31445837 346,39 € 13.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0046/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 229,69 € 13.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0045/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 411,73 € 13.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0047/17 Plyn Lichnerova 2/2017 vyúčtovanie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 1 317,17 € 10.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0044/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 142,05 € 10.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0046/17 Ubytovanie a služby LVVK Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MIRO TOUR s.r.o. 31595332 6 300,00 € 10.03.2017 07.04.2017 Faktúra