Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4083

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0061/17 Zneškodnenie biologického odpadu 10/2016 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 74,96 € 31.03.2017 12.04.2017 Faktúra
DFSJ/0062/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 132,16 € 31.03.2017 12.04.2017 Faktúra
DFBV/0057/17 Služby texhnika BTS a PO 1.Q.2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Milan Bojnansky 40961478 108,00 € 04.04.2017 12.04.2017 Faktúra
DFBV/0058/17 Plyn Lichnerova 4/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 68,00 € 04.04.2017 12.04.2017 Faktúra
DFBV/0059/17 Plyn Športová 4/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 277,00 € 04.04.2017 12.04.2017 Faktúra
DFBV/0061/17 Elektrina Lichnerova 4-6/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 162,97 € 06.04.2017 12.04.2017 Faktúra
DFSJ/0063/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 282,22 € 07.04.2017 12.04.2017 Faktúra
DFSJ/0064/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 266,78 € 07.04.2017 12.04.2017 Faktúra
DFSJ/0065/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 89,60 € 07.04.2017 12.04.2017 Faktúra
DFBV/0062/17 Telefón 3/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ST Slovak Telekom 00357639 37,88 € 10.04.2017 12.04.2017 Faktúra
DFBV/0060/17 Služby vrátnika 3/2017 športový areál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 RIGUL - Richard Guldan 14137160 405,00 € 04.04.2017 12.04.2017 Faktúra
DFSJ/0066/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 158,97 € 12.04.2017 25.04.2017 Faktúra
DFSJ/0067/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 305,12 € 18.04.2017 25.04.2017 Faktúra
DFBV/0049/17 Opravná faktúra vyúčtovanie Lichnerova 1/2017 elektrina Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 -8,75 € 13.03.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0068/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 245,95 € 20.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0069/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 212,01 € 20.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0070/17 Služby deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Eduard SIMONDEL 41888154 58,42 € 20.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFBV/0063/17 Vodné, stočné Lichnerova oprava Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 -18,72 € 10.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFBV/0065/17 Plyn Lichnerova 3/2017 vyúčtovanie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 200,54 € 12.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFBV/0067/17 Elektrina vyúčtovanie 3/2017 Lichnerova Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 752,94 € 12.04.2017 26.04.2017 Faktúra