Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4144
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0133/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 570,18 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0134/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 373,18 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0135/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 540,88 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0131/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 707,62 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0129/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 418,85 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0124/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 701,62 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0128/24 | Všeobecný materiál - čistiaci | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 196,46 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0123/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 835,75 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0127/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 80,30 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0121/24 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 94,33 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0122/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 400,33 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0125/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 448,84 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0126/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 262,10 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 451,80 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/24 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 262,20 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/24 | Stravné žiaci - štátna dotácia 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 4 199,80 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/24 | Prenájom toaletnej kabíny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 07.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/24 | Listová zásuvky lepidlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 23,35 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/24 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 4-5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 379,13 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/24 | Telekomunikačné služby 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,78 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra |