Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4144

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0133/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 570,18 € 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFSJ/0134/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 373,18 € 09.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFSJ/0135/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 540,88 € 09.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFSJ/0131/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 707,62 € 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFSJ/0129/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 418,85 € 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFSJ/0124/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 701,62 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFSJ/0128/24 Všeobecný materiál - čistiaci Gymnázium A. Bernoláka 00160326 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 196,46 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFSJ/0123/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 835,75 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFSJ/0127/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 80,30 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFSJ/0121/24 Potraviny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 94,33 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFSJ/0122/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 400,33 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFSJ/0125/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 448,84 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFSJ/0126/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 262,10 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFBV/0112/24 Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 1 451,80 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFBV/0113/24 Stravné - soc. odkázané deti SŠM 4/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 262,20 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFBV/0114/24 Stravné žiaci - štátna dotácia 4/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 4 199,80 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFBV/0123/24 Prenájom toaletnej kabíny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 57,60 € 07.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFBV/0127/24 Listová zásuvky lepidlo Gymnázium A. Bernoláka 00160326 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 23,35 € 09.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFBV/0125/24 Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 4-5/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 379,13 € 09.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFBV/0126/24 Telekomunikačné služby 4/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 64,78 € 09.05.2024 13.05.2024 Faktúra