Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4144

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0077/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 376,16 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFSJ/0078/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 207,90 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0075/24 Lyžiarsky kurz - ubytovanie, stravovanie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MIRO TOUR s.r.o. 31595332 7 500,00 € 25.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFSJ/0080/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 719,65 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0073/24 SketchUp PRO CZ - sieťová licencia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Internet Info, s.r.o. 25648071 561,35 € 22.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFSJ/0079/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 174,24 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0071/24 Vstupné so sprevádzaním - múzeum židovskej kultúry Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenské národné múzeum 00164721 75,00 € 22.03.2024 27.03.2024 Faktúra
VO/0031/24 Objednávame si u Vás ubytovanie pre lyžiarsky výcvik žiakov našej školy v Hoteli Kristína - Ski zábava Hruštín, v termíne od 18.03.2024 - 22.03.2024 - počet žiakov 50, počet dospelých 5, s plnou penziou a 5 dňovým skipasom. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MIRO TOUR s.r.o. 31595332 0,00 € 14.03.2024 27.03.2024 Objednávka
VO/0032/24 Objednávame si u Vás : Odstránenie závad zistených pri revízii elektroinštalácie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Tribeta s.r.o. 50204289 1 600,00 € 15.03.2024 27.03.2024 Objednávka
DFSJ/0073/24 Odstránenie závad po revízií elektroinštalácie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Tribeta s.r.o. 50204289 1 600,00 € 18.03.2024 22.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0072/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 750,63 € 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFSJ/0071/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 417,05 € 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFSJ/0069/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 424,95 € 12.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFSJ/0068/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 43,40 € 12.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFSJ/0070/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 1 019,90 € 12.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFBV/0070/24 Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 2/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 188,32 € 13.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFSJ/0067/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 249,29 € 12.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFBV/0069/24 Telefonické služby - mobil 2/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 14,52 € 12.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFBV/0066/24 Telekomunikačné služby 2/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 17,88 € 11.03.2024 13.03.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0067/24 Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 2-3/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 391,84 € 11.03.2024 13.03.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra