Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0183/19 | Montáž náraďovne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Maritom s.c. | 99999 | 70,00 € | 27.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/19 | Náraďovňa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Maritom s.c. | 99999 | 1 100,00 € | 27.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/21 | Florbalové hokejky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Necy s.r.o. | 58632 | 317,70 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/24 | Vypracovanie rozpočtu - Oprava sociálnych zariadení a učební | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | NKProjekt s.r.o. | 55607721 | 150,00 € | 20.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0020/24 | Objednávame si u Vás vypracovanie rozpočtu/výkazu výmer ku zákazke "oprava sociálnych zariadení a učební v objekte GAB". | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | NKProjekt s.r.o. | 55607721 | 150,00 € | 19.02.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0004/23 | Stavebné práce - oprava kanalizácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Agáta Vajasová | 54995582 | 1 014,50 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
VO/0001/23 | Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás práce na odstránenie príčiny opakujúceho upchávania kanalizácie -opravu šachty, ktoré sú rozpísané vo Vašej cenovej ponuke. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Agáta Vajasová | 54995582 | 1 014,50 € | 03.01.2023 | 31.01.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0044/23 | Školenie školskej psychologičky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.-IOR | 54818419 | 120,00 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
VO/0015/23 | Objednávame služby: Krízová intervencia na školách v prípade suicidálneho zámeru a po suicidálnom čine v škole | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.-IOR | 54818419 | 120,00 € | 07.02.2023 | 22.02.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0007/23 | Školenie - Krízová intervencia na školách | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.-IOR | 54818419 | 120,00 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/23 | Občerstvenie - spoločenské posedenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Catering Domi s.r.o. | 54799481 | 535,50 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/24 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie, stravovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Florek Trade s.r.o. | 54306825 | 7 800,00 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0010/24 | Objednávame si u Vás ubytovanie pre lyžiarsky výcvik žiakov našej školy v termíne od 29.01.2024-02.02.2024 - počet žiakov 53, počet dospelých 5, s plnou penziou a 5 dňovým skipasom. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Florek Trade s.r.o. | 54306825 | 7 800,00 € | 22.01.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0108/23 | Poistenie počítačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UNIQA pojisťovňa, a.s. | 53812948 | 111,64 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/24 | Poistenie majetku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UNIQA pojisťovňa, a.s. | 53812948 | 111,65 € | 27.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/21 | Lyžičky, vidličky, nože, naberačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 368,62 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0121/21 | Objednávame : hotel. lyžice stolové 120ks hotel. vidličky stolové 120ks hotel. nôž stolový 120ks naberačka kuch. 0,5l 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 368,62 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Objednávka | |||||
DFSJ/0177/23 | Taniere, vidličky, nože | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 555,44 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/22 | Školenie Office 365 a MS Teams | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 120,00 € | 06.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/22 | Školenie - Kyberšikana | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 480,00 € | 14.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |