Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0044/24 | Telefonické služby 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,26 € | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0051/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 265,66 € | 22.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0058/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 187,55 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0057/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 914,00 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0052/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 57,06 € | 22.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0056/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 157,07 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0050/24 | Kancelárske a čistiace potreby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 288,70 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0053/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 987,84 € | 23.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0054/24 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 839,75 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0049/24 | Vypracovanie projektu - rozšírenie jedálne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing Gabriel Mihálek - IPorS | 44362463 | 780,00 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0059/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 127,70 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0055/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 243,97 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0073/24 | Odstránenie závad po revízií elektroinštalácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 1 600,00 € | 18.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VO/0009/21 | Objednávka: Interaktívna tabuľa PRO-Board 78 - 1ks, držiak-E5-NEW-1ks, kábel HDMI-1ks, Kábel napájací 230V -1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 737,60 € | 18.03.2021 | 25.03.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0010/21 | Objednávka: Projektor Optoma X309ST 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 542,40 € | 18.03.2021 | 25.03.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0011/21 | Objednávka: Acer Aspire 3A315-22-47TF červený -2 ks, XP-PEN Star 03 V2, graf. tablet - 2ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 975,95 € | 18.03.2021 | 25.03.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0012/21 | Objednávka na vstupenky filmu Antigona v počte 210 ks á 2,50€/ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 525,00 € | 19.03.2021 | 30.03.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0013/21 | Objednávka na knižné poukážky v počte 7ks 1ks á 20€ 2ks á 15€ 2ks á 13€ 2ks á 10€ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 96,00 € | 23.03.2021 | 30.03.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0015/21 | Objednávame: 20 kartonov t.j. 100 balíkov kopírovacieho papiera 80g A4, á 2,08€ bez DPH. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 249,60 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0018/21 | Objednávka na tonery 3 ks á 22€ bez DPH | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 79,20 € | 14.04.2021 | 20.04.2021 | PaedDr. Zuzana Synaková | Riaditeľka | Objednávka |