Faktúry
Počet záznamov: 2225
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0068/18 | montáž ovetlenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 200,54 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | revízia elektroinštalácie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 1 189,00 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/18 | revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 558,00 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/18 | elektromontážne práce | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 386,77 € | 05.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/19 | revízia elektrický spotrebičov a ručného náradia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 598,00 € | 24.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/19 | žiativky do kuchyne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 55,50 € | 03.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/20 | revizia bleskozvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 432,00 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/20 | revízia elektrických spotrebičov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 598,00 € | 12.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/21 | revízia elektroinštalácie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 1 196,00 € | 15.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/21 | revízia elektrických spotrebičov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 598,00 € | 09.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/21 | HDMI káble a lišty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 117,48 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/22 | HDMI kábel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 34,80 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/22 | revízia bleskozvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 324,00 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/23 | žiarivky do reflektorov do telocvične | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 116,40 € | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/23 | revízia el. spotrebičov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 598,00 € | 21.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/22 | výmena ističa na rec | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 93,72 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/22 | revízia elektrických spotrebičov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 598,00 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/24 | revízia bleskozvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 864,00 € | 06.03.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0041/24 | revízia elektroinštalácie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 1 197,60 € | 06.03.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0153/19 | servis zvonenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELEKTROČAS s r.o. | 35841397 | 66,24 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/21 | oprava zvonenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELEKTROČAS s r.o. | 35841397 | 68,40 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/17 | posedenie ku Dňu učiteľov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Sebastian spol. s.r.o. | 50612786 | 270,00 € | 27.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/15 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 142,66 € | 02.04.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/16 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 257,52 € | 22.04.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/17 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 280,94 € | 05.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 212,92 € | 05.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 176,22 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/20 | revízia hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 190,71 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/21 | revízia hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 172,48 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/22 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 230,83 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra |