Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0109/16 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 104,26 € 08.07.2016 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0112/16 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 25,16 € 12.07.2016 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0113/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 153,30 € 12.07.2016 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0110/16 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 806,46 € 12.07.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0111/16 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 860,50 € 12.07.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0114/16 ASC agenda upgrade Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ASC Applied Software Consultans s.r.o. 31361161 189,00 € 13.07.2016 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0115/16 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 14.07.2016 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0116/16 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 PAPERA s.r.o. 46082182 142,61 € 25.07.2016 12.09.2016 Faktúra
DFBV/0117/16 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 28.07.2016 12.09.2016 Faktúra
DFBV/0118/16 oprava potrubia ÚK Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 35,28 € 28.07.2016 12.07.2017 Faktúra
DFBV/0119/16 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 27,00 € 03.08.2016 12.09.2016 Faktúra
DFBV/0121/16 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 05.08.2016 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0120/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 290,86 € 05.08.2016 12.09.2016 Faktúra
DFBV/0122/16 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 806,46 € 05.08.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0123/16 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 860,50 € 05.08.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0124/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 170,74 € 10.08.2016 12.09.2016 Faktúra
DFBV/0125/16 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 292,00 € 10.08.2016 12.09.2016 Faktúra
DFBV/0126/16 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 100,31 € 10.08.2016 12.09.2016 Faktúra
DFBV/0127/16 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 34,39 € 22.08.2016 12.09.2016 Faktúra
DFBV/0128/16 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 122,59 € 31.08.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0129/16 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 28,98 € 31.08.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0155/16 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 40,65 € 31.08.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0130/16 stravné lístky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 UP Slovensko s.r.o. 31396674 983,89 € 05.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0131/16 kancelársky papier Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 308,24 € 05.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0132/16 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 25,54 € 07.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0135/16 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 27,00 € 07.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0136/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 290,86 € 07.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0137/16 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 07.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0133/16 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 860,50 € 07.09.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0134/16 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 806,46 € 07.09.2016 11.01.2017 Faktúra